Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.lawsforall.ru / Постановление


Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 № 280
(ред. от 09.04.2009)
"О федеральной целевой Программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Собрание законодательства РФ", 21.05.2007, № 21, ст. 2506.



   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия редакции - 28.04.2009.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 09.04.2009 № 319, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 20.04.2009).
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2007 г. № 280

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95,
от 02.06.2008 № 423, от 09.04.2009 № 319)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония" и "Вакцинопрофилактика".
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную службу исполнения наказаний и Российскую академию медицинских наук.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
3. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
4. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 31, ст. 3280; 2004, № 44, ст. 4362), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что:
мероприятия федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", срок исполнения которых истекает после 1 января 2007 г. и которые включены в подпрограмму "Артериальная гипертония" Программы, осуществляются в рамках указанной подпрограммы;
исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных по состоянию на 1 января 2007 г. в целях исполнения мероприятий федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых программ, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями, учитывать положения Программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 мая 2007 г. № 280

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95,
от 02.06.2008 № 423, от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"

Наименование Программы - федеральная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2011
годы)"

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Программы Федерации от 11 декабря 2006 г.
№ 1706-р

Государственный - Министерство здравоохранения и
заказчик - координатор социального развития Российской
Программы Федерации

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики Программы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения наказаний, Российская
академия медицинских наук
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
Программы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения наказаний,
Российская академия медицинских наук
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цели Программы - снижение заболеваемости, инвалидности
и смертности населения при социально
значимых заболеваниях, увеличение
продолжительности и улучшение качества
жизни больных, страдающих этими
заболеваниями

Задачи Программы - совершенствование методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации
при социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных
методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при социально
значимых заболеваниях на основе
передовых технологий;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений

Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете;
показатели Программы средняя продолжительность жизни
больных сахарным диабетом I типа
(мужчины, женщины);
средняя продолжительность жизни
больных сахарным диабетом II типа
(мужчины, женщины);
заболеваемость туберкулезом в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний на 100
тыс. человек;
показатель абациллирования
больных туберкулезом, состоявших
на учете на конец года;
смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения, в том числе в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний на 100 тыс. человек;
число вновь зарегистрированных в
течение года случаев заражения ВИЧ-
инфекцией, в том числе в исправительных
учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний;
доля ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных;
доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований,
выявленных на I и II стадиях заболевания,
в общем числе больных с визуальными
локализациями опухоли, впервые взятых
на учет;
доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с
момента установления диагноза в общем
числе больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году;
смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения
(мужчины, женщины);
заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
населения;
заболеваемость сифилисом в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний на 100 тыс.
человек;
заболеваемость детей сифилисом
на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения;
доля специализированных медицинских
учреждений, осуществляющих мониторинг
изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем,
в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля;
количество подростковых
специализированных центров профилактики
и лечения инфекций, передаваемых
половым путем;
заболеваемость острым вирусным
гепатитом B на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным
гепатитом C на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами B и C на 100 тыс. населения;
доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов;
доля пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов;
средняя продолжительность лечения
больного в психиатрическом стационаре;
доля повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар;
заболеваемость населения
цереброваскулярными болезнями на
100 тыс. населения;
смертность населения от
цереброваскулярных болезней на
100 тыс. населения;
число лиц с впервые в текущем году
выявленной артериальной гипертонией;
число лиц, обученных в текущем году в
школах здоровья для больных артериальной
гипертонией;
охват профилактическими прививками детей;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс.
населения;
заболеваемость полиомиелитом;
заболеваемость корью на 100 тыс.
населения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
Программы

Перечень подпрограмм - подпрограмма "Сахарный диабет"
(государственные (Министерство здравоохранения и
заказчики социального развития Российской
подпрограмм) Федерации, Федеральная служба исполнения
наказаний);
подпрограмма "Туберкулез" (Министерство
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Федеральная
служба исполнения наказаний);
подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
(Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма "Онкология" (Министерство
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Федеральная
служба исполнения наказаний, Российская
академия медицинских наук);
подпрограмма "Инфекции, передаваемые
половым путем" (Министерство
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма "Вирусные гепатиты"
(Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения наказаний);
подпрограмма "Психические расстройства"
(Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба исполнения
наказаний);
подпрограмма "Артериальная гипертония"
(Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации);
подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
(Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Российская
академия медицинских наук)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 81895,4 млн. рублей (в ценах
Программы соответствующих лет), в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 40605,1 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
- 39998,9 млн. рублей;
внебюджетных источников - 1291,4 млн.
рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - снижение доли осложнений при сахарном
результаты реализации диабете до 28 процентов;
Программы и показатели увеличение средней продолжительности
ее социально- жизни мужчин, больных сахарным диабетом
экономической I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1
эффективности года;
увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным диабетом
II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5
года;
снижение заболеваемости туберкулезом
в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний до 1495
случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования
больных туберкулезом, состоявших на учете
на конец года, до 35,9 процента;
снижение смертности от туберкулеза до
17,8 случая на 100 тыс. населения, в том
числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний -
до 140 случаев на 100 тыс. человек;
снижение числа вновь зарегистрированных
в течение года случаев заражения
ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в том
числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний -
до 1,6 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных, до 98 процентов;
улучшение показателей, характеризующих
раннее выявление злокачественных
новообразований, в том числе увеличение
доли больных с визуальными локализациями
опухоли, выявленных на I и II стадиях
заболевания, до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от
злокачественных новообразований в течение
года с момента установления диагноза,
в общем числе больных, впервые взятых на
учет в предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 171,6 случая
на 100 тыс. населения, у женщин - до
90,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до
50,1 случая на 100 тыс. населения, в том
числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний -
до 150 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом
до 7,2 случая на 100 тыс. детского
населения;
снижение заболеваемости детей гонореей
до 10,2 случая на 100 тыс. детского
населения;
увеличение доли специализированных
медицинских учреждений, осуществляющих
мониторинг изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, в
общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до 60
процентов;
увеличение числа подростковых
специализированных центров профилактики
и лечения инфекций, передаваемых половым
путем, до 55;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом B до 2,7 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом C до 3,8 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C до 36 случаев
на 100 тыс. населения;
увеличение доли пациентов, охваченных
бригадными формами оказания
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов до 41 процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся
в стационарной психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов
до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности
лечения больного в психиатрическом
стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар до 17,5 процента;
снижение заболеваемости населения
цереброваскулярными болезнями до
4680 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до
270 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение выявления больных
артериальной гипертонией до 1000 тыс.
человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах
здоровья для больных артериальной
гипертонией, до 1400 тыс. человек в год;
сохранение 95-процентного уровня охвата
детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до
0,16 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения
заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8
случая на 100 тыс. населения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р, перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715, порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594.
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря на реализацию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)".
Доля осложнений при сахарном диабете составляет в настоящее время 35 процентов. Ампутации конечностей проводились у 1 процента больных. Всего впервые в течение года инвалидами вследствие сахарного диабета были признаны 38,6 тыс. человек.
Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний составляет в настоящее время 1515 случаев на 100 тыс. человек, смертность - 153,4 случая на 100 тыс. человек, доля случаев прекращения бактериовыделения - 73,5 процента, смертность от туберкулеза - 22,6 случая на 100 тыс. населения.
Число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 37,7 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 2 тыс. случаев, доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, составила 75 процентов.
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли составляет 67,6 процента, доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, - 31,6 процента, смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет у мужчин 186,8 случая, у женщин - 93,5 случая.
Заболеваемость сифилисом составляет 72 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 176,6 случая на 100 тыс. человек, заболеваемость детей сифилисом - 21,2 случая, гонореей - 23,4 случая на 100 тыс. детского населения. Вместе с тем доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля составляет 15 процентов. Общее число подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, не превышает 12 в целом по стране.
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами B и C составляет в настоящее время 8,6 и 4,5 случая на 100 тыс. населения соответственно, хроническими вирусными гепатитами B и C - 51,4 случая на 100 тыс. населения.
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет 5 процентов, доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 16 процентов. При этом средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре составляет 75,6 дня, а доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар - 20 процентов.
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии составляет 5776 случаев на 100 тыс. населения, а смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии - 325 случаев на 100 тыс. населения.
Сохраняется 95-процентный охват детей профилактическими прививками. Заболеваемость дифтерией, корью составляет в настоящее время 0,25 и 1,6 случая на 100 тыс. населения соответственно.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями Программы являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Задачами Программы являются:
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений.
Программа реализуется в 2007 - 2011 годах.
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы.
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении № 1.
Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".

III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В рамках Программы обеспечивается поддержка перспективных исследований и разработок.
В Программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями государства и научного сообщества.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении № 2.
Перечень специализированных медицинских объектов сформирован с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в снижении заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Необходимым условием включения объектов в Программу являлась гарантия субъекта Российской Федерации о софинансировании строительства объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также обеспеченность объектов проектно-сметной документацией.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 81895,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 40605,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 39998,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 1291,4 млн. рублей.
Средства внебюджетных источников привлекаются на основе участия в мероприятиях Программы некоммерческих фондов, предприятий, учреждений и общественных организаций.
Объемы и источники финансирования Программы и подпрограмм, включенных в Программу, представлены в приложении № 3.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 20848,4 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1530,4 млн. рублей;
прочие нужды - 18226,3 млн. рублей.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку медикаментов, оборудования и расходных материалов, а также на строительство и реконструкцию объектов, предусмотренными приложением № 13.
Передача в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приобретенных за счет средств федерального бюджета материально-технических средств для государственных и муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с Правилами передачи в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета материально-технических средств для обеспечения выполнения работ, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями, предусмотренными приложением № 14.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний и Российская академия медицинских наук.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по соответствующим региональным (муниципальным) программам (планам).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе соглашений.
Реализация Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
Для управления реализацией мероприятий Программы создается координационный совет (далее - совет), формируемый из должностных лиц государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Совет осуществляет следующие функции:
вырабатывает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках Программы;
рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию;
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;
выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Совет утверждает разработанные государственными заказчиками:
детализированные организационно-финансовые планы реализации мероприятий Программы;
показатели мониторинга реализации мероприятий Программы.
Совет возглавляет заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о совете и его состав утверждаются Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы;
подготавливает проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для выполнения Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;
подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом, данные мониторинга реализации мероприятий Программы;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
по завершении Программы представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
Государственные заказчики Программы:
осуществляют текущее управление реализацией Программы;
составляют детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;
в случае сокращения объема финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а также при необходимости разрабатывают в установленные сроки предложения по их корректировке;
вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;
организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы и подпрограмм;
осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);
организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы;
согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
ежеквартально представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
при необходимости представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;
представляют ежегодно, до 25 января, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2005 год и с учетом необходимости достижения следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года;
снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 35,9 процента;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
снижение смертности от туберкулеза до 17,8 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов;
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,2 случая на 100 тыс. детского населения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
снижение заболеваемости детей гонореей до 10,2 случая на 100 тыс. детского населения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов;
увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 2,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 3,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 36 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента;
снижение заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями до 4680 случаев на 100 тыс. населения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 270 случаев на 100 тыс. населения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
увеличение числа впервые выявленных больных артериальной гипертонией до 1000 тыс. человек в год;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией до 1400 тыс. человек в год;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.



ПОДПРОГРАММА "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Сахарный диабет"

Наименование - подпрограмма "Сахарный диабет"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N
подпрограммы 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости
сахарным диабетом, совершенствование
мер профилактики его осложнений,
увеличение средней продолжительности
жизни больных сахарным диабетом

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
и диагностики сахарного диабета,
лечения и реабилитации больных
сахарным диабетом, в том числе
разработка и внедрение
высокотехнологичных методов лечения
заболевания и его осложнений;
разработка и реализация обучающих
программ для больных сахарным диабетом
по вопросам профилактики и лечения
сахарного диабета

Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете;
показатели средняя продолжительность жизни больных
подпрограммы сахарным диабетом I типа (мужчины,
женщины);
средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II типа (мужчины,
женщины)

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 6105,3 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе
за счет средств федерального бюджета -
1923,9 млн. рублей,
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 4110 млн. рублей и
внебюджетных источников - 71,4 млн.
рублей

Ожидаемые конечные - снижение доли осложнений при сахарном
результаты реализации диабете до 28 процентов;
подпрограммы и увеличение средней продолжительности
показатели ее жизни мужчин, больных сахарным
социально- диабетом I типа, до 55,3 года, женщин
экономической - до 59,1 года;
эффективности увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным
диабетом II типа, до 71,5 года, женщин
- до 73,5 года

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений.
Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное обследование и лечение больных сахарным диабетом.
Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы "Сахарный диабет" (далее - подпрограмма) являются:
снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;
совершенствование мер профилактики его осложнений;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;
разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
проведение исследований по изучению причин возникновения, механизмов развития сахарного диабета и его осложнений, совершенствованию методов его профилактики, диагностики и лечения;
оснащение диабетологических подразделений специализированных учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом;
проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, создание мобильных лечебно-профилактических модулей, внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6105,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1923,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4110 млн. рублей, внебюджетных источников - 71,4 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 188,7 млн. рублей;
прочие нужды - 1735,2 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование методов его профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости сахарным диабетом составит 114,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.



ПОДПРОГРАММА "ТУБЕРКУЛЕЗ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95,
от 02.06.2008 № 423, от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Туберкулез"

Наименование - подпрограмма "Туберкулез"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости
туберкулезом, снижение уровня
смертности от туберкулеза

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
туберкулеза, в том числе разработка
информационных программ для населения,
образовательных программ для больных
туберкулезом и контактирующих с ними
лиц;
совершенствование мер инфекционного
контроля туберкулеза;
совершенствование методов диагностики,
лечения и комплексных программ медико-
социальной реабилитации;
строительство и реконструкция
противотуберкулезных медицинских
учреждений и оснащение их современным
медицинским и технологическим
оборудованием

Целевые индикаторы и - заболеваемость туберкулезом в
показатели исправительных учреждениях Федеральной
подпрограммы службы исполнения наказаний на 100
тыс. человек;
показатель абациллирования больных
туберкулезом, состоявших на учете на
конец года;
смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения, в том числе в исправительны
учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний на 100 тыс.
человек
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 29857,7 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 13361 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 16496,7 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - снижение уровня заболеваемости
результаты реализации туберкулезом в исправительных
подпрограммы и учреждениях Федеральной службы
показатели ее исполнения наказаний до 1495 случаев
социально- на 100 тыс. человек;
экономической увеличение показателя абациллирования
эффективности больных туберкулезом, состоявших на
учете на конец года, до 35,9 процента;
снижение смертности от туберкулеза до
17,8 случая на 100 тыс. населения, в
том числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения
наказаний - до 140 случаев на 100 тыс.
человек
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и качества жизни.
Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза.
Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы "Туберкулез" (далее - подпрограмма) являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;
строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению;
разработка и совершенствование ускоренных, высокодостоверных методов и систем диагностики туберкулеза;
разработка комплексных программ по повышению резистентности к заболеванию туберкулезом детского населения;
разработка и апробация как программы организационных мероприятий по повышению эффективности лечения туберкулеза, так и новых методов лечения туберкулеза;
разработка и апробация комплексных программ по медицинской и социальной реабилитации больных туберкулезом, относящихся к различным группам риска;
разработка и совершенствование санитарных нормативов и мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза;
предоставление систематической организационно-методической и консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно-исследовательскими институтами;
создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения и учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, противотуберкулезными препаратами;
совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза;
внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения и учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 29857,7 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 13361 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 16496,7 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3049,9 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 157,4 млн. рублей;
прочие нужды - 10153,7 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 35,9 процента;
снижение смертности от туберкулеза до 17,8 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза составит 201,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении ее продолжительности, сохранении их трудового потенциала, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.



ПОДПРОГРАММА "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95,
от 02.06.2008 № 423, от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "ВИЧ-инфекция"

Наименование - подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Федеральная служба исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цели подпрограммы - снижение числа вновь зарегистрированных
случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией;
дальнейшее внедрение методов
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных;
обеспечение доступности
антиретровирусных препаратов;
снижение уровня смертности больных
ВИЧ-инфекцией

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
распространения ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов диагностики,
лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение современных
антиретровирусных препаратов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным
медицинским и технологическим
оборудованием

Целевые индикаторы и - число вновь зарегистрированных в течение
показатели года случаев заражения ВИЧ-инфекцией,
подпрограммы в том числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний;
доля ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 9201,6 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 5000,4 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 4046,2 млн. рублей;
внебюджетных источников - 155 млн.
рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - снижение числа вновь зарегистрированных
результаты реализации случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией
подпрограммы и до 31 тыс. случаев, в исправительных
показатели ее учреждениях Федеральной службы исполнения
социально- наказаний - до 1,6 тыс. случаев;
экономической увеличение доли ВИЧ-инфицированных
эффективности беременных женщин, включенных в
программу профилактики заражения ВИЧ-
инфекцией новорожденных, до 98
процентов

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Продолжающийся рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в значительной мере обусловлен факторами социально-экономического характера, распространением наркомании, недостаточной информированностью населения.
Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных.
Требуется изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам.
Необходима дальнейшая разработка безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов в целях снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы "ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) являются:
снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией;
внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных;
обеспечение доступности антиретровирусных препаратов;
снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных учреждений;
проведение исследований по проблеме ВИЧ-инфекции;
изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам;
разработка и клинические испытания диагностических и лекарственных препаратов с учетом молекулярных особенностей циркулирующих штаммов вируса иммунодефицита человека;
разработка комплекса мер по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов;
изучение особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка клинико-лабораторных критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности терапии;
разработка новых форм мониторинга эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 6.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 9201,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 5000,4 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4046,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 155 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 4272,7 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 142,6 млн. рублей;
прочие нужды - 585,1 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей:
снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов.
Предполагаемый экономический эффект от снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения числа ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 37,3 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.



ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95,
от 02.06.2008 № 423, от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Онкология"

Наименование - подпрограмма "Онкология"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний, Российская
академия медицинских наук
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний, Российская
академия медицинских наук
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цели подпрограммы - обеспечение диагностики на ранних
стадиях заболеваний;
снижение инвалидности и смертности при
злокачественных новообразованиях

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
онкологических заболеваний, раннего
выявления опухолевых и предраковых
заболеваний;
оценка канцерогенных факторов
окружающей среды;
мониторинг канцерогенных
производственных факторов и
производств;
обеспечение диагностики опухолевых
заболеваний визуальной локализации на
ранних стадиях;
разработка и совершенствование методов
диагностики, лечения и медицинской,
социальной и психологической
реабилитации, включая коррекцию
функциональных расстройств и
анатомических дефектов;
совершенствование и внедрение
телекоммуникационных технологий;
разработка и внедрение современных
противоопухолевых лекарственных
средств;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным
медицинским и технологическим
оборудованием

Целевые индикаторы и - доля больных с визуальными
показатели локализациями злокачественных
подпрограммы новообразований, выявленных на I и
II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями
опухоли, впервые взятых на учет;
доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с
момента установления диагноза в числе
больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году;
смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения
(мужчины, женщины)

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 13514,9 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 8351,5 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
- 4903,4 млн. рублей;
внебюджетных источников - 260 млн.
рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - улучшение показателей, характеризующих
результаты реализации раннее выявление злокачественных
подпрограммы и новообразований, в том числе увеличение
показатели ее доли больных с визуальными
социально- локализациями опухоли, выявленными на I
экономической и II стадиях заболевания, до 73,1
эффективности процента;
снижение доли больных, умерших от
злокачественных новообразований в
течение года с момента установления
диагноза, в числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году, до
27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 171,6
случая на 100 тыс. населения, у женщин
- до 90,1 случая на 100 тыс. населения

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза.
Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.
Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы "Онкология" (далее - подпрограмма) являются:
обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний;
снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний;
оценка канцерогенных факторов окружающей среды;
мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств;
обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях;
разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов;
совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий;
разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих помощь населению при онкологических заболеваниях;
проведение исследований в области этиологии и патогенеза злокачественных новообразований;
проведение исследований в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований;
обеспечение функционирования национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами;
обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями;
обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 7.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 13514,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 8351,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4903,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 260 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 6424,4 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 239,8 млн. рублей;
прочие нужды - 1687,3 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний и Российская академия медицинских наук.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей:
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях составит 99 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований.



ПОДПРОГРАММА "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.06.2008 № 423,
от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"

Наименование - подпрограмма "Инфекции, передаваемые
подпрограммы половым путем"

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба исполнения
наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цель подпрограммы - снижение заболеваемости инфекциями,
передаваемыми половым путем

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
инфекций, передаваемых половым путем,
включая разработку информационных
материалов и образовательных программ
для населения;
разработка и внедрение современных
методов диагностики, лечения и
реабилитации при инфекциях,
передаваемых половым путем;
совершенствование системы мониторинга
устойчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, к
применяемым лекарственным средствам;
совершенствование качества
лабораторной диагностики возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным
медицинским и технологическим
оборудованием

Целевые индикаторы и - заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
показатели населения;
подпрограммы заболеваемость сифилисом в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний на 100
тыс. человек;
заболеваемость детей сифилисом на 100
тыс. детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100
тыс. детского населения;
доля специализированных медицинских
учреждений, осуществляющих мониторинг
изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем
количестве учреждений
дерматовенерологического профиля;
количество подростковых
специализированных центров
профилактики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 3802,3 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 1598,4 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 2203,9 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости сифилисом до
результаты реализации 50,1 случая на 100 тыс. населения, в
подпрограммы и том числе в исправительных учреждениях
показатели ее Федеральной службы исполнения
социально- наказаний - до 150 случаев на 100
экономической тыс. человек;
эффективности снижение заболеваемости детей сифилисом
до 7,2 случая на 100 тыс. детского
населения;
снижение заболеваемости детей гонореей
до 10,2 случая на 100 тыс. детского
населения;
увеличение доли специализированных
медицинских учреждений, осуществляющих
мониторинг изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, в
общем количестве учреждений
дерматовенерологического профиля до
60 процентов;
увеличение количества подростковых
специализированных центров профилактики
и лечения инфекций, передаваемых
половым путем, до 55
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Ежегодно увеличивается количество инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе случаев заболеваний нейросифилисом), выявленных среди подростков.
Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам.
В этой связи необходимы проведение санитарно-просветительских мероприятий и пропаганда здорового образа жизни.
Кроме того, следует увеличить количество специализированных медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, организовать проведение исследований, направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики с учетом молекулярных особенностей возбудителей.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" (далее - подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.
Задачами указанной подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения;
разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;
совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам;
совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция федеральных медицинских специализированных учреждений;
разработка программ эпидемиологических исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем, с созданием систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности возбудителей этих инфекций к применяемым антимикробным препаратам;
разработка тест-систем и контрольных материалов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, с учетом молекулярных особенностей возбудителей, выявляемых на территории Российской Федерации;
изучение молекулярных механизмов развития резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратам;
развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 8.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 3802,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1598,4 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2203,9 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 636,8 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 170,7 млн. рублей;
прочие нужды - 790,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,2 случая на 100 тыс. детского населения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
снижение заболеваемости детей гонореей до 10,2 случая на 100 тыс. детского населения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)
увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов;
увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем, составит 56,8 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи.



ПОДПРОГРАММА "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Вирусные гепатиты"

Наименование - подпрограмма "Вирусные гепатиты"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Федеральная служба исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Федеральная служба исполнения
наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости
вирусными гепатитами

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
вирусных гепатитов и эпидемиологического
надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения
и реабилитации острых и хронических
вирусных гепатитов;
разработка и внедрение современных
лекарственных средств и диагностических
наборов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений, оснащение их современным
медицинским и технологическим
оборудованием

Целевые индикаторы и - заболеваемость острым вирусным
показатели гепатитом B на 100 тыс. населения;
подпрограммы заболеваемость острым вирусным
гепатитом C на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами B и C на 100 тыс. населения

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 6583,3 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 2600,9 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
- 3642,4 млн. рублей;
внебюджетных источников - 340 млн.
рублей

Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости острым вирусным
результаты реализации гепатитом B до 2,7 случая на 100 тыс.
подпрограммы и населения;
показатели ее снижение заболеваемости острым вирусным
социально- гепатитом C до 3,8 случая на 100 тыс.
экономической населения;
эффективности снижение заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C до 36
случаев на 100 тыс. населения

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, а также инвалидность и смертность при указанных заболеваниях.
Необходимо совершенствование методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью подпрограммы "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов;
разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений;
совершенствование методов расследования и методов профилактики эпидемических вспышек вирусных гепатитов;
совершенствование молекулярных методов диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов;
создание контрольных образцов для оценки качества молекулярной диагностики вирусных гепатитов;
мониторинг распространения вирусных гепатитов, включая создание единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов;
совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 9.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6583,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 3642,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 340 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 523,6 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 205,5 млн. рублей;
прочие нужды - 1871,8 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 2,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 3,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 36 случаев на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами составит 116,9 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов.



ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.06.2008 № 423,
от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Психические расстройства"

Наименование - подпрограмма "Психические расстройства"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р
подпрограммы

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба исполнения
наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба
исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цель подпрограммы - развитие комплексной системы
профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при психических
расстройствах

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
психических расстройств, разработка и
реализация консультативной помощи,
обучающих программ для населения
по вопросам охраны психического здоровья
и профилактики суицидов;
совершенствование методов диагностики
и лечения психических расстройств,
внедрение бригадных форм работы в
условиях психиатрического стационара,
дневного стационара,
психоневрологического диспансера
и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов
психосоциальной терапии и
психосоциальной реабилитации;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений, оказывающих
психиатрическую помощь, и оснащение их
современным медицинским и
технологическим оборудованием

Целевые индикаторы и - доля пациентов, охваченных бригадными
показатели формами оказания психиатрической
подпрограммы помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов;
доля пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов;
средняя продолжительность лечения
больного в психиатрическом стационаре;
доля повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 7762,6 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 4802,6 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 2710 млн. рублей;
внебюджетных источников - 250 млн.
рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - увеличение доли пациентов, охваченных
результаты реализации бригадными формами оказания
подпрограммы и психиатрической помощи, в общем числе
показатели ее наблюдаемых пациентов до 41 процента;
социально- снижение доли пациентов, нуждающихся
экономической в стационарной психиатрической помощи,
эффективности в общем числе наблюдаемых пациентов
до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности
лечения больного в психиатрическом
стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар до 17,5 процента

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения. Ежегодно от суицидов погибает около 60 тыс. человек.
Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах.
Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью подпрограммы "Психические расстройства" (далее - подпрограмма) является развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений;
разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований;
изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройств;
разработка методического и программного обеспечения деятельности по внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий;
научное обоснование системы мониторинга деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений;
разработка современной методологии деятельности психиатрических и психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений;
разработка методов управления качеством оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 10.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 7762,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 4802,6 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2710 млн. рублей, внебюджетных источников - 250 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3383,9 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 337,8 млн. рублей;
прочие нужды - 1080,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества граждан, страдающих психическими заболеваниями, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики этих заболеваний, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах составит 8,1 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.



ПОДПРОГРАММА "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.06.2008 № 423,
от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Артериальная гипертония"

Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственный - Министерство здравоохранения и
заказчик подпрограммы социального развития Российской
Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цели подпрограммы - снижение числа заболеваний сосудистыми
расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной
гипертонии и снижение смертности от ее
осложнений

Задачи подпрограммы - создание эффективной системы
профилактики артериальной гипертонии в
группах риска;
разработка и внедрение современных
методов ранней диагностики, лечения
артериальной гипертонии и реабилитации
больных с ее осложнениями

Целевые индикаторы и - заболеваемость населения
показатели цереброваскулярными болезнями на 100
подпрограммы тыс. населения;
смертность населения от
цереброваскулярных болезней на 100 тыс.
населения;
число лиц с впервые в текущем году
выявленной артериальной гипертонией;
число лиц, обученных в текущем году в
школах здоровья для больных артериальной
гипертонией
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 1833,5 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 286,8 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 1546,7 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости населения
результаты реализации цереброваскулярными болезнями до 4680
подпрограммы и случаев на 100 тыс. населения;
показатели ее снижение смертности населения от
социально- цереброваскулярных болезней до 270
экономической случаев на 100 тыс. населения;
эффективности увеличение числа впервые выявленных
больных артериальной гипертонией до
1000 тыс. человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах
здоровья для больных артериальной
гипертонией, до 1400 тыс. человек
в год
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками.
Требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией.
Необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЕЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями подпрограммы "Артериальная гипертония" (далее - подпрограмма) являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.
Задачами указанной подпрограммы являются:
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;
разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
разработка современных медицинских профилактических технологий для групп высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений;
разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений;
разработка научно обоснованных программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда;
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений;
создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии;
совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертонией;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 11.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 1833,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 286,8 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 1546,7 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 19,3 млн. рублей;
прочие нужды - 267,5 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственным заказчиком и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственный заказчик подпрограммы представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
ежеквартально статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственного заказчика с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственным заказчиком подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями до 4680 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 270 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение числа впервые выявленных больных артериальной гипертонией до 1000 тыс. человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.



ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95,
от 02.06.2008 № 423, от 09.04.2009 № 319)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Вакцинопрофилактика"

Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы № 1706-р

Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Российская академия медицинских наук
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Российская академия медицинских наук
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости
инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики

Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики;
совершенствование методов контроля
проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий;
совершенствование системы
транспортировки вакцин;
разработка и внедрение опытных
образцов новых вакцин;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным
медицинским и технологическим
оборудованием

Целевые индикаторы и - охват профилактическими прививками
показатели детей;
подпрограммы заболеваемость дифтерией на 100 тыс.
населения;
заболеваемость полиомиелитом;
заболеваемость корью на 100 тыс.
населения

Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 3234,2 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 2679,6 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 339,6 млн. рублей;
внебюджетных источников - 215 млн.
рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Ожидаемые конечные - сохранение 95-процентного уровня охвата
результаты реализации детей профилактическими прививками;
подпрограммы и снижение заболеваемости дифтерией до
показатели ее 0,16 случая на 100 тыс. населения;
социально- исключение случаев возникновения
экономической заболеваний полиомиелитом;
эффективности снижение заболеваемости корью до 0,8
случая на 100 тыс. населения;
сохранение заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами специфической
профилактики, на уровне спорадических
случаев

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

При сохранении высокого уровня охвата детей профилактическими прививками продолжают иметь место случаи заболевания дифтерией, корью и коклюшем, а также вспышки заболеваний эпидемическим паротитом.
Необходимо создание новых вакцин для массового применения и внедрение современных технологий их производства.
Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
совершенствование системы транспортировки вакцин;
разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин;
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и предприятий;
создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производства;
создание новых современных методов и средств диагностики детских инфекций;
развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе создание видеоклипов, буклетов, календарей;
совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 12.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 3234,2 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2679,6 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 339,6 млн. рублей, внебюджетных источников - 215 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 2557,1 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 68,6 млн. рублей;
прочие нужды - 53,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками подпрограммы являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственными заказчиками и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости инфекциями путем использования средств специфической профилактики (вакцинации), совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей:
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, составит 33,4 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.





Приложение № 1
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

   ---------------------------------------T---------T---------T----------T-------T-------T----------T--------

¦ Единица ¦ Базовое ¦ 2007 год ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 год ¦ 2011
¦измерения¦значение ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ год
¦ ¦ (2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ---------------------------------------+---------+---------+----------+-------+-------+----------+--------

I. Подпрограмма "Сахарный диабет"

Доля осложнений при сахарном диабете процентов 35 32 31 30 29 28

Средняя продолжительность жизни
больных сахарным диабетом I типа:

мужчин лет 52,4 52,9 53,5 54 54,6 55,3
женщин лет 56,2 56,7 57,3 57,8 58,4 59,1

Средняя продолжительность жизни
больных сахарным диабетом II типа:

мужчин лет 68,7 69,2 69,7 70,4 71,3 71,5
женщин лет 71,1 71,6 72,1 72,6 73,1 73,5

II. Подпрограмма "Туберкулез"

Заболеваемость туберкулезом в число 1515 1513 1505 1502 1498 1495
исправительных учреждениях ФСИН случаев
России на 100 тыс. человек

Показатель абациллирования больных, процентов 35 35,1 35,3 35,5 35,7 35,9
состоявших на учете на конец года

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. число 22,6 18,4 22 18 17,9 17,8
населения случаев

в том числе в исправительных -"- 153,4 143,4 142,7 142 141,3 140
учреждениях ФСИН России на 100
тыс. человек

III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"

Число вновь зарегистрированных в тыс. 37,7 35 34 33 32 31
течение года случаев заражения ВИЧ- человек
инфекцией - всего

в том числе в исправительных тыс. 2 1,85 1,8 1,74 1,69 1,6
учреждениях ФСИН России человек

Доля ВИЧ-инфицированных беременных процентов 75 80 92 95 98 98
женщин, включенных в программу
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных

IV. Подпрограмма "Онкология"

Доля больных с визуальными процентов 67,6 67,9 71,8 72 72,6 73,1
локализациями злокачественных
новообразований, выявленных на I и II
стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями
опухоли, впервые взятых на учет

Доля умерших от злокачественных -"- 31,6 30,2 29,5 29,1 28,2 27,8
новообразований в течение года с
момента установления диагноза в числе
больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году

Смертность от злокачественных число
новообразований на 100 тыс. случаев
населения:

мужчин 186,8 182,4 179 176,5 174 171,6
женщин 93,5 91,5 91,7 91,1 90,6 90,1

V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"

Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. число 72 63 60 55,3 53,1 50,1
населения случаев

Заболеваемость сифилисом в -"- 176,6 170 165 160 155 150
исправительных учреждениях ФСИН
России на 100 тыс. человек

Заболеваемость детей сифилисом на 100 -"- 21,2 14,0 13,6 9,7 9,3 7,2
тыс. детского населения

Заболеваемость детей гонореей на 100 -"- 23,4 13,3 20,4 14,4 11 10,2
тыс. детского населения

Доля специализированных медицинских процентов 15 25 35 50 55 60
учреждений, осуществляющих мониторинг
изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем
числе учреждений
дерматовенерологического профиля

Количество подростковых единиц 12 24 35 45 50 55
специализированных центров
профилактики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем

VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

Заболеваемость острым вирусным число 8,6 5,8 3 2,9 2,8 2,7
гепатитом B на 100 тыс. населения случаев

Заболеваемость острым вирусным -"- 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,8
гепатитом C на 100 тыс. населения


Заболеваемость хроническими вирусными -"- 51,4 46,2 44 40 38 36
гепатитами B и C на 100 тыс.
населения

VII. Подпрограмма "Психические расстройства"

Доля пациентов, охваченных бригадными процентов 5 10 19 27 34 41
формами оказания психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов

Доля пациентов, нуждающихся в -"- 16 14,3 15,4 15,1 14,8 14,5
стационарной психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов

Средняя продолжительность лечения дней 75,6 64,3 75,3 75,1 74,7 73,9
больного в психиатрическом стационаре

Доля повторных в течение года процентов 20 19,5 19 18,5 18 17,5
госпитализаций в психиатрический
стационар

VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"

Заболеваемость населения число 5776 5903 5747 5690 5604 5492
цереброваскулярными болезнями на 100 случаев
тыс. населения

Смертность населения от -"- 325 288,4 323,4 318,5 313,7 306,8
цереброваскулярных болезней на 100
тыс. населения

Число лиц с впервые в текущем году тыс. 987,7 972 975 980 990 1000
выявленной артериальной гипертонией человек

Число лиц, обученных в текущем году в -"- 882 1013,4 1100 1200 1300 1400
школах здоровья для больных
артериальной гипертонией

IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

Охват профилактическими прививками процентов 95 95 95 95 95 95
детей

Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. число 0,25 0,2 0,18 0,16 0,16 0,16
населения случаев

Заболеваемость полиомиелитом на 100 число - - - - - -
тыс. населения случаев

Заболеваемость корью на 100 тыс. -"- 1,6 1 1 0,9 0,9 0,8
населения
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 2
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   -----T-----------------------------T------------T---------------------------------------------------

№ ¦ Наименование объекта ¦2007 - 2011 ¦ В том числе
п/п ¦ ¦годы - всего+----------T--------T----------T----------T---------
¦ ¦ ¦ 2007 год ¦2008 год¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦2011 год
   -----+-----------------------------+------------+----------+--------+----------+----------+---------

I. Подпрограмма "Туберкулез"

1. Федеральное государственное
учреждение
противотуберкулезный
санаторий "Плес" Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию, г.
Плес, Ивановская область

строительство лечебного 186,8 10 24,3 15 137,5 -
корпуса

реконструкция котельной и 37 - - - 37 -
инженерных сетей, в том числе
проектно-изыскательские
работы

2. Мытищинский 59,3 9,3 25 25 - -
противотуберкулезный
диспансер, г. Мытищи,
Московская область

3. ОГУЗ "Орловский 7 7 - - - -
противотуберкулезный
диспансер" (реконструкция
приточно-вытяжной вентиляции
лечебного корпуса № 1), г.
Орел

4. Федеральное государственное 30 30 - - - -
учреждение туберкулезный
санаторий "Кирицы"
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию (реконструкция
лечебно-диагностического
корпуса), Спасский район,
Рязанская область

5. Государственное 365,6 - - - 61,6 304
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Московская
медицинская академия имени
И.М. Сеченова Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию"
(реконструкция корпусов
научно-исследовательского
института
фтизиопульмонологии, в том
числе проектно-изыскательские
работы), г. Москва

6. Федеральное государственное 44 10 34 - - -
учреждение туберкулезный
санаторий "Выборг-7"
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию (реконструкция
котельной), п. Отрадное,
Выборгский район,
Ленинградская область

7. Областной 25 - - - 25 -
противотуберкулезный
диспансер (комплекс работ по
реконструкции стационара),
ул. Лобова, 12, г. Мурманск

8. Федеральное государственное 353,7 - - 12,1 140 201,6
учреждение "Научно-
исследовательский институт
фтизиопульмонологии
Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(реконструкция корпусов, в
т.ч. проектно-изыскательские
работы), г. Санкт-Петербург

9. Межрайонный 50 - - - 50 -
противотуберкулезный
диспансер, г. Избербаш
(строительство стационара на
40 коек),
Республика Дагестан

10. Реконструкция санатория 58 8 50 - - -
"Звездочка" под
республиканский
противотуберкулезный
санаторий, г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская
Республика

11. Реконструкция 101,5 25 - 20 56,5 -
республиканского
противотуберкулезного
диспансера на 300 коек
(главный корпус), г. Элиста,
Республика Калмыкия

12. Республиканский 270,5 25 52 12 24,5 157
противотуберкулезный
диспансер со стационаром на
80 коек, г. Черкесск,
Карачаево-Черкесская
Республика

13. Федеральное государственное 86,4 - 5 25 56,4 -
учреждение туберкулезный
санаторий "Аксаково"
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию (строительство
очистных сооружений, в т.ч.
проектно-изыскательские
работы), ст. Аксаково,
Белебеевский район,
Республика Башкортостан

14. Лечебный корпус на 120 коек 45 5 10 30 - -
на территории
противотуберкулезного
диспансера, г. Саранск,
Республика Мордовия

15. Детский противотуберкулезный 60 10 50 - - -
санаторий (2-я очередь),
с. Чуварлеи Алатырского
района, Чувашская Республика

16. Областной 117 - - - 40 77
противотуберкулезный
диспансер (реконструкция), г.
Пенза

17. Федеральное государственное 216,5 15 14,5 20 40 127
учреждение "Новосибирский
научно-исследовательский
институт туберкулеза
Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(строительство лабораторного
корпуса), г. Новосибирск

18. Противотуберкулезный 9 5 4 - - -
диспансер на 100 коек с
поликлиникой на
50 посещений в смену, пос.
Агинское, Забайкальский
край

19. Пристрой лечебного корпуса к 93 5 10 43 35 -
противотуберкулезному
диспансеру в п. Рябково, г.
Курган

20. Противотуберкулезный 95 10 10 5 70 -
диспансер, пос. Усть-
Ордынский,
Иркутская область

21. Реконструкция центральной 6,15 6,15 - - - -
больницы ИК-3, г. Владимир,
Владимирская область

22. Реконструкция больничного 46,3 - 1 2 0,5 42,8
корпуса ФГУ ОТБ-1 УФСИН
России по Воронежской области
(в том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Воронеж

23. Общежитие под стационар на 41,129 6 3,877 31,252 - -
150 мест для туберкулезных
больных учреждения УГ-42/8,
п. Река-Емца, Плесецкий
район, Архангельская область

24. Реконструкция учреждения 76,585 5,678 4 5 61,907 -
ОЯ-22/3, г. Боровичи,
Новгородская область

25. Лечебный корпус в ИК-1 УФСИН 104,768 1 3 3 41,493 56,275
России по Республике Калмыкия
(в том числе проектно-
изыскательские работы), г.
Элиста, Республика Калмыкия

26. Учреждение УТ-389/01-17 (ИК-
17) ГУФСИН России по
Пермскому краю, п. Н. Мошево,
Соликамский район, Пермский
край:

реконструкция туберкулезного 4,155 4,155 - - - -
диспансера, реконструкция
очистных сооружений

лечебный корпус (в том числе 30,217 - - - 1,5 28,717
проектно-изыскательские
работы)

27. Лечебный корпус в ФГЛПУ ОСЕ 121,918 6 5 6 50 54,918
ГУФСИН России по Самарской
области, г. Самара

28. Лечебный корпус на 100 койко- 30,123 5 25,123 - - -
мест учреждения УБ-14/12
(ЛПУ-12), г. Барнаул,
Алтайский край

29. Пристройка к онкологическому 103,876 6 5 5,574 40 47,302
корпусу УП-288/18, ул.
Маерчака, г. Красноярск,
Красноярский край

30. ЛИУ-48, лечебные корпуса, п. 93,192 4 5 6 30 48,192
Заводской, Приморский край

31. Больница ИК-11, г. 81,187 7,117 5 12,674 50 6,396
Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край

Всего 3049,9 225,4 345,8 278,6 1048,9 1151,2

II. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"

32. Инфекционная больница (корпус 96,5 10 15 16,5 20 35
"СПИД" по ул. Садовой, 122),
г. Белгород

33. Областной центр по борьбе со 107,8 16,7 34,1 15 42 -
СПИДом, областная
инфекционная больница
(строительство), г. Воронеж

34. ОГУЗ "Тамбовский центр по 35,6 - - 6,6 29 -
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями в г. Тамбове",
г. Тамбов

35. Федеральное государственное 93,7 18,7 20 25 30 -
учреждение "Республиканская
клиническая инфекционная
больница Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию"
(центр развития и
восстановления ВИЧ-
инфицированных детей
школьного возраста,
оставшихся без попечения
родителей),
г. Санкт-Петербург

36. Центр по профилактике и 95,5 30 17 18,5 30 -
борьбе со СПИДом, г. Назрань,
Республика Ингушетия

37. Центр по профилактике и 109 15 70 24 - -
борьбе со СПИДом, г.
Краснодар

38. Республиканский центр по 55 - - - 20 35
профилактике и борьбе со
СПИДом, г. Кызыл,
Республика Тыва

39. Республиканский центр по 119 - - - 54 65
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями по ул.
Цивилева, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия

40. Центр по профилактике и 276,2 10 53 15 76,6 121,6
борьбе со СПИДом, г. Иркутск

41. Областная детская 11,7 11,7 - - - -
инфекционная больница, г.
Чита

42. Центр по профилактике и 130 - - - 60 70
борьбе со СПИДом в м/р
Нагорный, г. Пермь

43. ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 746,8 - - 46,8 400 300
Роспотребнадзора
(строительство научно-
методического центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом (в т.ч. ПИР) по
адресу: г. Москва,
Космодамианская набережная,
22, стр. 1, 1А)

44. ФГУН "Ростовский научно- 427 9 6 7 165 240
исследовательский институт
микробиологии и паразитологии
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека" (реконструкция
корпуса с пристроем для
размещения Центра наблюдения
и лечения ВИЧ-инфицированных
пациентов ЮФО, в том числе
проектно-изыскательские
работы),
г. Ростов-на-Дону, Газетный
пер., 119

45. ФГУН "Нижегородский научно- 324,5 18,5 - 6 150 150
исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии
им. акад. И.Н. Блохиной"
(строительство лабораторно-
поликлинического корпуса с
региональным центром по
иммунодефицитам, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Нижний Новгород

46. ФГУН "Тюменский научно- 513,3 57 94,3 64,1 100 197,9
исследовательский институт
краевой инфекционной
патологии" Роспотребнадзора
(реконструкция с расширением
лабораторного корпуса, в том
числе проектно-изыскательские
работы), г. Тюмень

47. ФГУН "Хабаровский научно-
исследовательский институт
эпидемиологии и
микробиологии"
Роспотребнадзора, г.
Хабаровск:

строительство поликлиники 376 6 10 10 150 200
Дальневосточного окружного
Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, в том числе
проектно-изыскательские
работы

реконструкция лабораторного 403,1 41,5 45 18,5 178,1 120
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы

48. УФСИН России по Белгородской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Белгород

49. УФСИН России по Владимирской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Владимир

50. УФСИН России по Воронежской 7,9 - 7,9 - - -
области, г. Воронеж

51. УФСИН России по Липецкой 12,344 - - - - 12,344
области, г. Липецк

52. УФСИН России по Орловской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Орел

53. УФСИН России по Тамбовской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Тамбов

54. УФСИН России по Ярославской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Ярославль

55. УФСИН России по Республике 11,356 - - - 11,356 -
Коми, г. Сыктывкар,
Республика Коми

56. УФСИН России по Вологодской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Вологда

57. УФСИН России по Новгородской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Новгород

58. ГУФСИН России по 11,356 - - - 11,356 -
г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург

59. ГУФСИН России по 11,356 - - - 11,356 -
Краснодарскому краю, г.
Краснодар

60. УФСИН России по Астраханской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Астрахань

61. ГУФСИН России по 11,356 - - - 11,356 -
Волгоградской области, г.
Волгоград

62. УФСИН России по Республике 11,356 - - - 11,356 -
Мордовия, г. Саранск,
Республика Мордовия

63. УФСИН России по Удмуртской 11,356 - - - 11,356 -
Республике, г. Ижевск,
Удмуртская Республика

64. УФСИН России по Чувашской 11,356 - - - 11,356 -
Республике, г. Чебоксары,
Чувашская Республика

65. УФСИН России по Оренбургской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Оренбург

66. УФСИН России по Пензенской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Пенза

67. ГУФСИН России по Пермскому 11,356 - - - 11,356 -
краю, г. Пермь, Пермский край

68. УФСИН России по Ульяновской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Ульяновск

69. УФСИН России по Курганской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Курган

70. ГУФСИН России по Свердловской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Екатеринбург,
Свердловская область

71. УФСИН России по Тюменской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Тюмень

72. ГУФСИН России по Челябинской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Челябинск

73. ГУФСИН России по Иркутской 11,356 - - - 11,356 -
области, г. Иркутск

74. УФСИН России по Читинской 12,344 - - - - 12,344
области, г. Чита

75. УФСИН России по Хабаровскому 11,356 - - - 11,356 -
краю, г. Хабаровск

76. УФСИН России по Еврейской 11,832 - - - 5,884 5,948
автономной области, г.
Биробиджан, Еврейская
автономная область:

проектно-изыскательские 0,8 0,8 - - - -
работы (разработка рабочего
проекта с типовым проектным
решением)

проектно-изыскательские 16,952 4,5 - 6,4 6,052 -
работы (разработка проектно-
сметной документации на базе
рабочего проекта с типовым
проектным решением для
учреждений уголовно-
исполнительной системы)

Всего 4272,7 249,4 372,3 279,4 1732,4 1639,2

III. Подпрограмма "Онкология"

77. Областной онкологический 88,7 - - 30 25,7 33
диспансер в г. Балашихе, 1
очередь, хирургический
корпус, г. Балашиха,
Московская область

78. ГУЗ Тамбовский областной 46,7 46,7 - - - -
онкологический диспансер
(пристройка хирургического
корпуса на 60 коек), г.
Тамбов

79. Федеральное государственное 540,5 20,5 30 35 200 255
учреждение "Российский
научный центр
рентгенорадиологии
Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(реконструкция корпуса
высоких энергий отделения
ионизирующей терапии и
диагностики, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Москва

80. Федеральное государственное 162,3 17 55 10 20 60,3
учреждение "Московский
научно-исследовательский
онкологический институт им.
П.А. Герцена Федерального
агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(реконструкция поликлиники),
г. Москва

81. Областной онкологический 988 15 15 487 353 118
диспансер, г. Архангельск

82. Областной онкологический 594,5 70 416,5 10 8 90
диспансер, г. Великий
Новгород

83. Федеральное государственное 80,2 - 15,2 25 40 -
учреждение "Российский
научный центр радиологии и
хирургических технологий
Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(реконструкция корпусов, в
том числе проектно-
изыскательские работы), г.
Санкт-Петербург

84. Федеральное государственное
учреждение "Научно-
исследовательский институт
онкологии им. Н.Н. Петрова
Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи",
г. Санкт-Петербург:

реконструкция каньона для 8 8 - - - -
размещения медицинского
линейного ускорителя

реконструкция операционных 117,5 - - - 55 62,5

85. Республиканский 196,5 14,5 20 30 65 67
онкологический диспансер
(строительство), г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская
Республика

86. Детский онкологический центр 67 67 - - - -
на территории областного
онкологического диспансера,
г. Оренбург

87. ГУЗ "Областной клинический 13,5 13,5 - - - -
онкологический диспансер"
(пристрой для дистанционной
лучевой терапии к
радиологическому корпусу), г.
Ульяновск

88. Межрайонный онкологический 74,3 10,3 31 33 - -
диспансер (2-я очередь), г.
Магнитогорск,
Челябинская область

89. ГУ Российский онкологический 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
научный центр им.
Н.Н. Блохина РАМН
(реконструкция с техническим
перевооружением
опытно-наработочной
лаборатории (строение 18) для
производства
противоопухолевых
лекарственных средств),
г. Москва

90. Реконструкция лечебного 55,595 10,1 16,6 10 18,895 -
корпуса Учреждения УС-2 0/12,
г. Санкт-Петербург

91. Строительство онкологического 97,505 3 - 10,8 32,405 51,3
корпуса в ФГЛПУ КТБ-1 ГУФСИН
России по Красноярскому краю
(в том числе проектно-
изыскательские работы), г.
Красноярск

Всего 6424,4 536 874,7 988,4 2022,1 2003,2

IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"

92. Федеральное государственное
учреждение "Научно-
исследовательская лаборатория
иммунохимеотерапии лепры
иммунотропных средств с
клиникой и опытно-
экспериментальным
производством Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию", пос.
Зеленая Дубрава, Московская
область:

реконструкция лабораторного 34,4 34,4 - - - -
корпуса

93. Федеральное государственное
учреждение "Государственный
научный центр
дерматовенерологии
Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи", г.
Москва:

реконструкция здания 109,9 - 13,8 29,5 44,3 31,3
физиотерапевтического
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы

реконструкция 77 - - - 42 35
административно-
хозяйственного здания, в том
числе проектно-изыскательские
работы

реконструкция главного 131,3 - 37,2 - 27,3 57,8
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы

строительство лечебно- 77,8 - - 8 25,5 44,3
диагностического корпуса
филиала, пос. Зеленая
Дубрава,
Московская область

94. Государственное учреждение 56,4 5 1 26,4 24 -
"Нижегородский научно-
исследовательский кожно-
венерологический институт
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (реконструкция
главного корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы),
г. Нижний Новгород

95. Федеральное государственное 26 - - 2 10 14
учреждение "Научно-
исследовательский институт по
изучению лепры"
(реконструкция главного
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Астрахань

96. Лечебный корпус в ИК-5 ГУФСИН 63 1,2 1,5 2 29,15 29,15
России по Нижегородской
области
(в том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Нижний Новгород

97. Реконструкция лечебного 61 1 1 0,7 29,15 29,15
корпуса краевой больницы
ГУФСИН России по Приморскому
краю (в том числе проектно-
изыскательские работы), г.
Владивосток

Всего 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7

V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

98. ФГУЗ "Ставропольский научно- 436,8 21 37,1 76,1 150 152,6
исследовательский
противочумный институт"
Роспотребнадзора, г.
Ставрополь
строительство лабораторного
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы

99. ФГУЗ "Ростовский Научно- 86,8 17,6 28 10 15 16,2
исследовательский
противочумный институт"
Роспотребнадзора
(реконструкция лабораторного
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы),
г. Ростов-на-Дону

Всего 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8

VI. Подпрограмма "Психические расстройства"

100. Федеральное государственное 32,2 32,2 - - - -
учреждение "Костромская
психиатрическая больница
(стационар)
специализированного типа с
интенсивным наблюдением
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (канализационные
очистные сооружения в п.
Березовая роща, Судиславский
район), г. Кострома

101. Федеральное государственное 94,8 - - 3,5 50 43,5
учреждение "Орловская
психиатрическая больница
(стационар)
специализированного типа с
интенсивным наблюдением
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (строительство
лечебного корпуса с
пристройкой для лаборатории,
в т.ч. проектно-
изыскательские работы), г.
Орел

102. Федеральное государственное
учреждение "Смоленская
психиатрическая больница
специализированного типа
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию", г. Сычевка,
Смоленская область:

строительство очистных 24,6 - 24,6 - - -
сооружений

реконструкция зданий и 560,1 - - 12,1 280 268
сооружений, в том числе
проектно-изыскательские
работы

103. ГУЗ "Областной 18 - - - 18 -
психоневрологический
диспансер" (строительство
лечебно-производственных
мастерских), г. Тверь

104. Федеральное государственное
учреждение "Государственный
научный центр социальной и
судебной психиатрии им. В.П.
Сербского Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию", г.
Москва:

служебно-хозяйственный корпус 123,7 38,2 85,5 1 - -

реконструкция клинического 172,6 - - 1,1 70,5 100
корпуса амбулаторных судебно-
психиатрических экспертиз,
в том числе проектно-
изыскательские работы

105. Федеральное государственное
учреждение "Московский
научно-исследовательский
институт психиатрии
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию", г. Москва:

реконструкция клинического 75,5 3,1 - 26,7 43,5 -
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы

реконструкция лабораторного 40,3 - - - 1,3 39
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы

106. Федеральное государственное 606,2 - 12,2 70 152 372
учреждение "Калининградская
психиатрическая больница
(стационар)
специализированного типа с
интенсивным наблюдением
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию", г. Черняховск,
Калининградская область

107. Свирская психиатрическая 341,2 - 180,6 10 62,6 88
больница, г. Лодейное поле,
Ленинградская область

108. Федеральное государственное 290,2 12 - 45,2 233 -
учреждение "Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский
психоневрологический институт
им. В.М. Бехтерева
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (реконструкция
корпусов, в т.ч. проектно-
изыскательские работы), г.
Санкт-Петербург

109. Федеральное государственное 42,7 - - 6,7 36 -
учреждение "Санкт-
Петербургская психиатрическая
больница (стационар)
специализированного типа с
интенсивным наблюдением
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (реконструкция
лечебного корпуса, в т.ч.
проектно-изыскательские
работы),
г. Санкт-Петербург

110. Стражное отделение на 60 коек 135 - - - 60 75
судебно-психиатрической
экспертизы, г. Краснодар

111. Федеральное государственное 123,6 - - 3,6 60 60
учреждение "Волгоградская
психиатрическая больница
(стационар)
специализированного типа с
интенсивным наблюдением
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (строительство и
реконструкция зданий и
сооружений, в т.ч. проектно-
изыскательские работы), с.
Дворянское, Волгоградская
область

112. Федеральное государственное
учреждение "Казанская
психиатрическая больница
(стационар)
специализированного типа с
интенсивным наблюдением
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию", г. Казань,
Республика Татарстан:

строительство пищеблока 11 11 - - - -

строительство и реконструкция 128,8 - - - 31,2 97,6
зданий и сооружений, в том
числе проектно-изыскательские
работы

113. Отделение стационарной 134,9 - - - 61,3 73,6
судебно-психиатрической
экспертизы для лиц,
содержащихся под стражей ГУЗ
"Кемеровская областная
клиническая больница"
(стражное отделение), г.
Кемерово

114. Федеральное государственное 46,5 25 21,5 - - -
учреждение "Новосибирская
психиатрическая больница
(стационар)
специализированного типа
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию" (контрольно-
пропускные пункты и охранные
мероприятия), г. Новосибирск

115. Государственное учреждение 10 10 - - - -
здравоохранения "Краевая
клиническая психиатрическая
больница № 1 г. Пермь".
Инфекционно-туберкулезный
корпус на 250 коек

116. Реконструкция центральной 85,251 3 5,338 10 61,242 5,671
больницы ФГУ ИК-3 УФСИН
России по Владимирской
области (в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Владимир

117. Реконструкция лечебного 37,655 - 1 - 25,858 10,797
здания психиатрической
больницы
СИЗО-1 УФСИН России по
Смоленской области (в том
числе проектно-изыскательские
работы), г. Смоленск

118. Реконструкция ЛПУ СПБ УФСИН 81,249 1,2 0,83 - 30 49,219
России по Ярославской области
(в том числе проектно-
изыскательские работы), г.
Рыбинск, Ярославская область

119. Строительство 85,404 1,2 1,032 - 20 63,172
психиатрического отделения в
ФГУ УЧ-398/19 МОТБ ГУФСИН
России по Ростовской области
(в том числе проектно-
изыскательские работы), г.
Ростов-на-Дону

120. Строительство 49,441 - 1,2 - 15 33,241
психиатрического отделения в
ФГУ ЛИУ-7 УФСИН России по
Чувашской Республике (в том
числе проектно-изыскательские
работы), г. Цивильск,
Чувашская Республика

121. Психиатрический стационар в 33 12 10 11 - -
ФГУ ИК-5 ГУФСИН России по
Кемеровской области, г.
Кемерово

Всего 3383,9 148,9 343,8 200,9 1311,5 1378,8

VII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

122. ФГУЗ "Волгоградский научно- 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6
исследовательский
противочумный институт"
Роспотребнадзора
(реконструкция лабораторного
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Волгоград

123. Федеральное государственное 608 - 20,5 222,5 225,5 139,5
унитарное предприятие
"Предприятие по производству
бактерийных и вирусных
препаратов Института
полиомиелита и вирусных
энцефалитов им. М.П.
Чумакова" РАМН (реконструкция
корпуса со строительством
пристройки для создания
экспериментального цеха по
отработке биореакторной
технологии вакцинного
производства с использованием
перевиваемых культур клеток),
Московская область

124. Государственное учреждение
Научно-исследовательский
институт эпидемиологии и
микробиологии имени почетного
академика Н.Ф. Гамалеи
Российской академии
медицинских наук, г. Москва:

реконструкция корпуса № 10 со 711,3 60 100 40 126 385,3
строительством пристройки под
производство вакцин БЦЖ

корпус под производство 280 25 - 65 190 -
диагностических наборов
общего рода и видов
эндотоксинов
грамотрицательных бактерий с
пристройкой лабораторно-
производственного корпуса, в
том числе проектно-
изыскательские работы

Всего 2557,1 137,3 175,9 390,5 926 927,4
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 3
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ----------------------------------T---------------------------------------------------------------------

Источники финансирования ¦ Объем финансирования
и направления расходов +-------------T-------------------------------------------------------
¦ 2007 - 2011 ¦ в том числе
¦годы - всего +----------T------------T----------T----------T---------
¦ ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦2011 год
   ----------------------------------+-------------+----------+------------+----------+----------+---------

I. Подпрограмма "Сахарный диабет"

Всего по подпрограмме 6105,3 1079,5 930,1 1421 1293,9 1380,8
в том числе:
федеральный бюджет 1923,9 347,5 147,1 586,8 408,5 434
бюджеты субъектов Российской 4110 720 770 820 870 930
Федерации
внебюджетные источники 71,4 12 13 14,2 15,4 16,8
Научно-исследовательские и 188,7 33,9 36,4 39,3 42,7 36,4
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 5916,6 1045,6 893,7 1381,7 1251,2 1344,4
федеральный бюджет 1735,2 313,6 110,7 547,5 365,8 397,6
бюджеты субъектов Российской 4110 720 770 820 870 930
Федерации
внебюджетные источники 71,4 12 13 14,2 15,4 16,8

II. Подпрограмма "Туберкулез"

Всего по подпрограмме 29857,7 4139,1 3848,7 6772,9 7191,7 7905,3
в том числе:
федеральный бюджет 13361 1439,9 766,4 3399 3617,6 4138,1
бюджеты субъектов Российской 16496,7 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2
Федерации
Капитальные вложения - всего 5359,9 475,4 765,8 758,6 1598,9 1761,2
федеральный бюджет 3049,9 225,4 345,8 278,6 1048,9 1151,2
бюджеты субъектов Российской 2310 250 420 480 550 610
Федерации
Научно-исследовательские и 157,4 26,8 32 33,4 33,4 31,8
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 24340,4 3636,9 3050,9 5980,9 5559,4 6112,3
федеральный бюджет 10153,7 1187,7 388,6 3087 2535,3 2955,1
бюджеты субъектов Российской 14186,7 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2
Федерации

III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"

Всего по подпрограмме 9201,6 1101,2 1255,4 1312,4 2784,4 2748,2
в том числе:
федеральный бюджет 5000,4 370,2 465,9 460,6 1891 1812,7
бюджеты субъектов Российской 4046,2 710 763,5 820,8 857,4 894,5
Федерации
внебюджетные источники 155 21 26 31 36 41
Капитальные вложения - всего 5577,7 480,4 618,3 540,4 2008,4 1930,2
федеральный бюджет 4272,7 249,4 372,3 279,4 1732,4 1639,2
бюджеты субъектов Российской 1150 210 220 230 240 250
Федерации
внебюджетные источники 155 21 26 31 36 41
Научно-исследовательские и 142,6 25,6 27,5 29,7 32,3 27,5
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 3481,3 595,2 609,6 742,3 743,7 790,5
федеральный бюджет 585,1 95,2 66,1 151,5 126,3 146
бюджеты субъектов Российской 2896,2 500 543,5 590,8 617,4 644,5
Федерации

IV. Подпрограмма "Онкология"

Всего по подпрограмме 13514,9 1806,2 2007,5 2687,4 3491,1 3522,7
в том числе:
федеральный бюджет 8351,5 892,2 1003,7 1599,5 2422,8 2433,3
бюджеты субъектов Российской 4903,4 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4
Федерации
внебюджетные источники 260 32 42 52 62 72
Капитальные вложения - всего 8274,4 878 1256,7 1400,4 2384,1 2355,2
федеральный бюджет 6424,4 536 874,7 988,4 2022,1 2003,2
бюджеты субъектов Российской 1590 310 340 360 300 280
Федерации
внебюджетные источники 260 32 42 52 62 72
Научно-исследовательские и 239,8 42,5 50,6 49,3 49,3 48,1
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 5000,7 885,7 700,2 1237,7 1057,7 1119,4
федеральный бюджет 1687,3 313,7 78,4 561,8 351,4 382
бюджеты субъектов Российской 3313,4 572 621,8 675,9 706,3 737,4
Федерации

V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"

Всего по подпрограмме 3802,3 584 591,7 751,8 914,8 960
в том числе:
федеральный бюджет 1598,4 203,4 177,9 302,1 444,9 470,1
бюджеты субъектов Российской 2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9
Федерации
Капитальные вложения (федеральный 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7
бюджет)
Научно-исследовательские и 170,7 30,9 33,6 34,8 37,8 33,6
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 2994,8 511,5 503,6 648,4 645,6 685,7
федеральный бюджет 790,9 130,9 89,8 198,7 175,7 195,8
бюджеты субъектов Российской 2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9
Федерации

VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

Всего по подпрограмме 6583,3 1194,8 1044,3 1663,3 1330 1350,9
в том числе:
федеральный бюджет 2600,9 416,9 198,8 744,5 603,8 636,9
бюджеты субъектов Российской 3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636
Федерации
внебюджетные источники 340 58 63 68 73 78
Капитальные вложения (федеральный 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8
бюджет)
Научно-исследовательские и 205,5 37,3 40,5 41,8 45,4 40,5
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 5854,2 1118,9 938,7 1535,4 1119,6 1141,6
федеральный бюджет 1871,8 341 93,2 616,6 393,4 427,6
бюджеты субъектов Российской 3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636
Федерации
внебюджетные источники 340 58 63 68 73 78

VII. Подпрограмма "Психические расстройства"

Всего по подпрограмме 7762,6 927,1 1084,5 1166,3 2242 2342,7
в том числе:
федеральный бюджет 4802,6 407,1 531,5 560,3 1613 1690,7
бюджеты субъектов Российской 2710 480 508 556 574 592
Федерации
внебюджетные источники 250 40 45 50 55 60
Капитальные вложения - всего 3713,9 208,9 406,8 266,9 1380,5 1450,8
федеральный бюджет 3383,9 148,9 343,8 200,9 1311,5 1378,8
бюджеты субъектов Российской 330 60 63 66 69 72
Федерации
Научно-исследовательские и 337,8 60,8 66,1 69,4 75,4 66,1
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 3710,9 657,4 611,6 830 786,1 825,8
федеральный бюджет 1080,9 197,4 121,6 290 226,1 245,8
бюджеты субъектов Российской 2380 420 445 490 505 520
Федерации
внебюджетные источники 250 40 45 50 55 60

VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"

Всего по подпрограмме 1833,5 306 296,5 401,3 397,8 431,9
в том числе:
федеральный бюджет 286,8 46 13,9 94,1 63,9 68,9
бюджеты субъектов Российской 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363
Федерации
Научно-исследовательские и 19,3 2,5 2,5 4,7 4,9 4,7
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 1814,2 303,5 294 396,6 392,9 427,2
федеральный бюджет 267,5 43,5 11,4 89,4 59 64,2
бюджеты субъектов Российской 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363
Федерации

IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

Всего по подпрограмме 3234,2 261,5 300,9 531,3 1068 1072,5
в том числе:
федеральный бюджет 2679,6 158,5 194,3 420,5 953,1 953,2
бюджеты субъектов Российской 339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3
Федерации
внебюджетные источники 215 41 42 43 44 45
Капитальные вложения - всего 2772,1 178,3 217,9 433,5 970 972,4
федеральный бюджет 2557,1 137,3 175,9 390,5 926 927,4
внебюджетные источники 215 41 42 43 44 45
Научно-исследовательские и 68,6 12,2 13,3 14,3 15,5 13,3
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 393,5 71 69,7 83,5 82,5 86,8
федеральный бюджет 53,9 9 5,1 15,7 11,6 12,5
бюджеты субъектов Российской 339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3
Федерации

Всего по Программе 81895,4 11399,4 11359,6 16707,7 20713,7 21715
в том числе:
федеральный бюджет 40605,1 4281,7 3499,5 8167,4 12018,6 12637,9
бюджеты субъектов Российской 39998,9 6913,7 7629,1 8282,1 8409,7 8764,3
Федерации
внебюджетные источники 1291,4 204 231 258,2 285,4 312,8
Капитальные вложения - всего 26858,4 2301,2 3385,1 3554,5 8738,3 8879,3
в том числе:
федеральный бюджет 20848,4 1377,2 2232,1 2292,5 7437,3 7509,3
бюджеты субъектов Российской 5380 830 1043 1136 1159 1212
Федерации
внебюджетные источники 630 94 110 126 142 158
Научно-исследовательские и 1530,4 272,5 302,5 316,7 336,7 302
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 53506,6 8825,7 7672 12835,5 11638,7 12533,7
в том числе:
федеральный бюджет 18226,3 2632 964,9 5558,2 4244,6 4826,6
бюджеты субъектов Российской 34618,9 6083,7 6586,1 7146,1 7250,7 7552,3
Федерации
внебюджетные источники 661,4 110 121 132,2 143,4 154,8
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 4
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ----------------------------T-------------------T----------------------------------------------T------------------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты
¦ финансирования +--------T-------------------------------------+
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +-------T-------T------T------T-------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ----------------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+------------------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Разработка федеральный бюджет 188,7 33,9 36,4 39,3 42,7 36,4 использование в широкой
высокотехнологичных Минздравсоцразвития клинической практике новых
методов лечения диабета и России методов ранней диагностики и
его осложнений лечения сахарного диабета на
основе полученных данных о
геномных и постгеномных
механизмах развития
заболевания и его сосудистых
осложнений

II. Прочие нужды

2. Совершенствование федеральный бюджет 1703,6 306,5 103,2 539,5 360,4 394
оказания
специализированной
медицинской помощи при
сахарном диабете
Минздравсоцразвития 1446,2 262,6 56,1 488,6 305 333,9
России
ФСИН России 257,4 43,9 47,1 50,9 55,4 60,1
бюджеты субъектов 3995,5 697,8 747,1 796,7 846,5 907,4
Российской
Федерации
внебюджетные 69,4 11,6 12,6 13,8 15 16,4
источники

а) развитие технологической федеральный бюджет 765,9 90,3 9,9 278,9 136,1 250,7 оснащение эндокринологических
базы для оказания центров, диспансеров,
специализированной кабинетов "диабетическая
медицинской помощи при стопа", офтальмологических
сахарном диабете кабинетов,
эндокринологических
лабораторий, отделений
гемодиализа, медико-
генетических лабораторий,
школ для обучения больных
сахарным диабетом необходимым
оборудованием и аппаратурой

Минздравсоцразвития 763,8 90 9,5 278,5 135,6 250,2
России
ФСИН России 2,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
бюджеты субъектов 1280,1 234,7 284,9 290,4 234 236,1
Российской
Федерации
внебюджетные 22,2 4,1 4,9 5 4,1 4,1
источники

б) обеспечение федеральный бюджет 35,6 8,5 6,9 9,5 8,4 2,3 оснащение современным
функционирования Минздравсоцразвития технологическим оборудованием
государственного регистра России государственного регистра
лиц, больных сахарным лиц, больных сахарным
диабетом, и дальнейшее его диабетом, для осуществления
развитие на мониторинга
территориальном уровне эпидемиологической ситуации и
состояния здоровья больных
сахарным диабетом, повышение
эффективности планирования
лечебно-профилактических
мероприятий на федеральном и
региональном уровнях

бюджеты субъектов 46,7 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1
Российской
Федерации
внебюджетные 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
источники

в) создание и федеральный бюджет 116,8 50 - 45,9 10,9 10 создание 7 мобильных лечебно-
функционирование мобильных Минздравсоцразвития профилактических модулей (по
лечебно-профилактических России одному в каждом из
модулей федеральных округов),
обеспечивающих доступность и
качество специализированной
медицинской помощи при
сахарном диабете различным
группам населения

внебюджетные 2,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
источники

г) внедрение в клиническую федеральный бюджет 491,7 94,9 49,2 136,4 120,1 91,1 повышение эффективности
практику современных лечебно-профилактических
лекарственных средств мероприятий на основе
использования в клинической
практике современных
(новейших) сахароснижающих
препаратов, в том числе
отечественного производства,
реализации проектов по
совершенствованию организации
лечебного процесса при
сахарном диабете, внедрения
автоматических дозаторов
инсулина

Минздравсоцразвития 296 61 13,2 97,7 80,1 44
России
ФСИН России 195,7 33,9 36 38,7 40 47,1
бюджеты субъектов 1112 171,1 191,9 232,6 243 273,4
Российской
Федерации
внебюджетные 18,5 2,8 3,2 3,9 4 4,6
источники

д) внедрение в клиническую федеральный бюджет 293,6 62,8 37,2 68,8 84,9 39,9 увеличение объема и повышение
практику современных качества лечебно-
диагностических систем профилактической помощи
больным сахарным диабетом
путем обеспечения учреждений
оборудованием для мониторинга
суточной гликемии и
современными системами
индивидуального контроля
гликемии, гликозилированного
гемоглобина и
микроальбуминурии, подготовки
методических материалов для
внедрения современных
диагностических технологий в
широкую клиническую практику

Минздравсоцразвития 234 53,1 26,5 57 70 27,4
России
ФСИН России 59,6 9,7 10,7 11,8 14,9 12,5
бюджеты субъектов 1556,7 282,4 260,8 264,4 360,3 388,8
Российской
Федерации
внебюджетные 25,4 4,2 3,8 4,2 6,2 7
источники

3. Реализация обучающих федеральный бюджет 31,6 7,1 7,5 8 5,4 3,6 обучение до 2 млн. человек в
программ для населения по Минздравсоцразвития школах для обучения больных
вопросам сахарного России сахарным диабетом методам
диабета, в том числе в самоконтроля уровня сахара,
школах для обучения принципам диетотерапии,
больных сахарным диабетом приемам ранней диагностики
осложнений сахарного диабета
и их профилактики, а также
формированию рабочего режима

бюджеты субъектов 114,5 22,2 22,9 23,3 23,5 22,6
Российской
Федерации
внебюджетные 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
источники

Итого по подпрограмме 6105,3 1079,5 930,1 1421 1293,9 1380,8
федеральный бюджет 1923,9 347,5 147,1 586,8 408,5 434
- всего
в том числе:
Минздравсоцразвития 1666,5 303,6 100 535,9 353,1 373,9
России
ФСИН России 257,4 43,9 47,1 50,9 55,4 60,1
бюджеты субъектов 4110 720 770 820 870 930
Российской
Федерации
внебюджетные 71,4 12 13 14,2 15,4 16,8
источники
научно-исследо-
вательские и
опытно-конструк-
торские работы
федеральный бюджет 188,7 33,9 36,4 39,3 42,7 36,4
Минздравсоцразвития
России
прочие нужды 5916,6 1045,6 893,7 1381,7 1251,2 1344,4
федеральный бюджет 1735,2 313,6 110,7 547,5 365,8 397,6
- всего
в том числе:
Минздравсоцразвития 1477,8 269,7 63,6 496,6 310,4 337,5
России
ФСИН России 257,4 43,9 47,1 50,9 55,4 60,1
бюджеты субъектов 4110 720 770 820 870 930
Российской
Федерации
внебюджетные 71,4 12 13 14,2 15,4 16,8
источники
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 5
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ТУБЕРКУЛЕЗ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ----------------------T------------------T-----------------------------------------------T---------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты
¦ финансирования +---------T-------------------------------------+
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦2011 годы+------T------T--------T------T-------+
¦ ¦ - всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ----------------------+------------------+---------+------+------+--------+------+-------+---------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Исследования в федеральный бюджет 157,4 26,8 32 33,4 33,4 31,8
области диагностики, Минздравсоцраз-
лечения и вития России
реабилитации больных
туберкулезом

а) разработка и федеральный бюджет 32,1 6,7 7,2 6 6,4 5,8 повышение
совершенствование Минздравсоцраз- эффективности
ускоренных, вития России диагностики
высокодостоверных туберкулеза
методов и систем различной
диагностики локализации,
туберкулеза оперативная
корректировка
химиотерапии больных
туберкулезом на
основе внедрения в
клиническую практику
культуральных,
иммунологических и
молекулярно-
биологических
методик

б) научное федеральный бюджет 6,7 3 2 1,7 - - повышение
обоснование Минздравсоцраз- эффективности
формирования групп вития России мероприятий по
риска по заболеванию предупреждению
туберкулезом распространения
туберкулеза, раннему
выявлению больных
туберкулезом,
предупреждению
развития туберкулеза
у лиц, страдающих
ВИЧ-инфекцией,
сахарным диабетом и
другими
заболеваниями, при
которых существует
повышенный риск
развития
туберкулеза,
разработка методик
по работе с группами
риска по заболеванию
туберкулезом

в) разработка федеральный бюджет 8,3 3 3 2,3 - - разработка новых
комплексных программ Минздравсоцраз- программ
по повышению вития России иммунопрофилактики
резистентности к туберкулеза у детей,
заболеванию включая вакцинацию,
туберкулезом детского предупреждение
населения развития заболевания
у детей,
контактировавших с
больными
туберкулезом,
оздоровление детей
из "групп риска"

г) разработка и федеральный бюджет 56,5 6,7 10,5 11,8 14 13,5 сокращение сроков и
апробация новых Минздравсоцраз- повышение
методов лечения вития России эффективности
туберкулеза лечения, снижение
степени
инвалидизации
больных туберкулезом
на основе внедрения
новых методов
этиотропного,
патогенетического
(включая
иммунокоррекцию) и
хирургического
лечения туберкулеза
различной
локализации

д) разработка и федеральный бюджет 22,5 3,4 4,3 4,8 5,5 4,5 совершенствование
апробация программы Минздравсоцраз- деятельности
организационных вития России лечебно-
мероприятий по профилактических
повышению учреждений в части
эффективности лечения сокращения числа
туберкулеза среди случаев досрочного
социально прерывания лечения,
неблагополучных слоев обеспечение
населения преемственности
между лечебно-
профилактическими
учреждениями
различного уровня и
принадлежности,
обеспечение
качественного
текущего и итогового
контроля результатов
лечения туберкулеза
и использования
медикаментов

е) разработка и федеральный бюджет 11,3 2 2 1,8 2,5 3 сокращение числа
апробация комплексных Минздравсоцраз- случаев стойкой
программ по вития России утраты
медицинской и трудоспособности у
социальной больных
реабилитации больных туберкулезом,
туберкулезом, обеспечение более
относящихся к высокой степени
различным группам приверженности к
риска лечению социально
неадаптированных и
маргинальных слоев
населения

ж) разработка и федеральный бюджет 20 2 3 5 5 5 сокращение числа
совершенствование Минздравсоцраз- случаев
санитарных нормативов вития России внутрибольничной
и мер инфекционного передачи
контроля за туберкулезной
распространением инфекции,
туберкулеза профессиональной
заболеваемости
медперсонала, а
также предупреждение
распространения
"госпитального"
туберкулеза во
внешней среде на
основе внедрения в
практику методов
утилизации отходов
противотуберкулезных
учреждений

II. Прочие нужды

2. Совершенствование федеральный бюджет 10153,7 1187,7 388,6 3087 2535,3 2955,1
методов выявления,
диагностики, лечения Минздравсоцраз- 8724,8 923,2 119,1 2813,2 2237,7 2631,6
и реабилитации вития России
больных туберкулезом
ФСИН России 1428,9 264,5 269,5 273,8 297,6 323,5

бюджеты субъектов 14186,7 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2
Российской
Федерации

а) осуществление федеральный бюджет 30 5 5 5 7 8 повышение
систематической Минздравсоцраз- эффективности
организационно- вития России реализации
методической и противотуберкулезных
консультационной мероприятий в
помощи (включая субъектах Российской
мониторинг Федерации
эффективности
реализации
мероприятий
подпрограммы)
субъектам Российской
Федерации профильными
научно-
исследовательскими
институтами

б) создание и федеральный бюджет 17,4 4,5 4,5 1 3,8 3,6 эффективное
обеспечение Минздравсоцраз- планирование
функционирования вития России мероприятий по
системы профилактике
государственного распространения
мониторинга лечения и туберкулеза,
лекарственной диагностике и
устойчивости лечению больных
возбудителя туберкулезом на
туберкулеза, федеральном и
основанной на региональном уровнях
персональном учете на основе полученных
больных аналитических данных
об
эпидемиологической
ситуации по
туберкулезу

в) обеспечение федеральный бюджет 7779,8 766,4 176,9 2431,5 900 1010 повышение
лечебно- эффективности
профилактических Минздравсоцраз- 7312 681,9 89,4 2340,7 1900 2300 лечебно-
учреждений системы вития России профилактических
здравоохранения и мероприятий путем
учреждений, ФСИН России 467,8 84,5 87,5 90,8 100 105 обеспечения больных
подведомственных туберкулезом
Федеральной службе бюджеты субъектов 9958,4 1978,8 1984,8 1985,1 2001,9 2007,8 медикаментами для
исполнения наказаний, Российской лечения туберкулеза,
медикаментами для Федерации противорецидивных
лечения и курсов, лечения
профилактики осложнений БЦЖ,
туберкулеза, а также проведения
лечения осложнений химиопрофилактики
БЦЖ туберкулеза, в том
числе
вакцинопрофилактики
в группах
повышенного риска
развития заболевания

г) совершенствование федеральный бюджет 80 10 - 30 20 20 унифицирование
лабораторной Минздравсоцраз- методик определения
диагностики вития России лекарственной
туберкулеза устойчивости
микобактерий
туберкулеза на всей
территории России и
определение истинной
распространенности
лекарственно-
устойчивого
туберкулеза в стране
(закупка питательных
сред, чистых
лекарственных
субстанций для
определения
лекарственной
устойчивости
микобактерий
туберкулеза,
оснащение
лабораторий
оборудованием для
проведения
полимеразно-цепной
реакции, внедрение
детекции возбудителя
туберкулеза с
использованием
биочипов)

д) внедрение федеральный бюджет 2246,5 401,8 202,2 619,5 504,5 518,5 повышение качества
современных методов диагностики и
диагностики, лечения Минздравсоцраз- 1285,4 221,8 20,2 436,5 306,9 300 лечения туберкулеза
и реабилитации вития России на основе
больных оснащения
туберкулезом в ФСИН России 961,1 180 182 183 197,6 218,5 противотуберкулезных
учреждениях системы учреждений
здравоохранения и бюджеты субъектов 4228,3 470,4 677,5 908,8 1022,2 1149,4 современным лечебно-
учреждениях, Российской диагностическим и
подведомственных Федерации реабилитационным
Федеральной службе оборудованием
исполнения наказаний (компьютерные и
магниторезонансные
томографы,
рентгенологическое и
иное оборудование),
обеспечение
инфекционного
контроля
деятельности
противотуберкулезных
учреждений, защита
персонала и больных
от внутрибольничного
распространения
инфекции

III. Капитальные вложения

3. Строительство и федеральный бюджет 3049,9 225,4 345,8 278,6 1048,9 1151,2 обеспечение условий
реконструкция проведения клинико-
лечебно- Минздравсоцраз- 2310,3 174,3 288,8 207,1 773,5 866,6 диагностических
профилактических вития России процедур
учреждений, необходимого объема
оказывающих ФСИН России 739,6 51,1 57 71,5 275,4 284,6 и качества,
противотуберкулезную соблюдение
помощь населению бюджеты субъектов 2310 250 420 480 550 610 требований
Российской Российской к размещению больных
Федерации Федерации туберкулезом

Итого по подпрограмме 29857,7 4139,1 3848,7 6772,9 7191,7 7905,3

федеральный бюджет 13361 1439,9 766,4 3399 3617,6 4138,1
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 11192,5 1124,3 439,9 3053,7 3044,6 3530
вития России

ФСИН России 2168,5 315,6 326,5 345,3 573 608,1

бюджеты субъектов 16496,7 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2
Российской
Федерации

Капитальные 5359,9 475,4 765,8 758,6 1598,9 1761,2
вложения

федеральный бюджет 3049,9 225,4 345,8 278,6 1048,9 1151,2
- всего

в том числе:

Минздравсоцраз- 2310,3 174,3 288,8 207,1 773,5 866,6
вития России

ФСИН России 739,6 51,1 57 71,5 275,4 284,6

бюджеты субъектов 2310 250 420 480 550 610
Российской
Федерации

Научно-исследо-
вательские и
опытно-конструк-
торские работы

федеральный бюджет 157,4 26,8 32 33,4 33,4 31,8

Минздравсоцраз-
вития России

Прочие нужды 24340,4 3636,9 3050,9 5980,9 5559,4 6112,3

федеральный бюджет 10153,7 1187,7 388,6 3087 2535,3 2955,1
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 8724,8 923,2 119,1 2813,2 2237,7 2631,6
вития России

ФСИН России 1428,9 264,5 269,5 273,8 297,6 323,5

бюджеты субъектов 14186,7 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2
Российской
Федерации
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 6
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ----------------------T------------------T----------------------------------------------T---------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты
¦ финансирования +-------T--------------------------------------+
¦ ¦2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +-------T------T-------T-------T-------+
¦ ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ----------------------+------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+---------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Фундаментальные и федеральный бюджет 28,1 4,8 5,3 6 6,5 5,5 формирование новых
прикладные Минздравсоцраз- подходов к
исследования по вития России профилактике и
проблеме ВИЧ-инфекции лечению ВИЧ-инфекции
на основе изучения
клинических,
морфологических и
иммуноморфологичес-
ких особенностей
вируса
иммунодефицита
человека (ВИЧ),
включая изучение
генома ВИЧ, степени
распространения и
характера основных
мутаций,
прогностической
оценки параметров
специфического
клеточного
иммунитета
у ВИЧ-инфицированных

2. Изучение федеральный бюджет 18,5 3,4 3,7 3,5 4,7 3,2 эффективное
лекарственной Минздравсоцраз- планирование
устойчивости вируса вития России мероприятий по
иммунодефицита оптимизации лечения
человека к больных
антиретровирусным
препаратам

3. Разработка и федеральный бюджет 55,1 10,3 11,1 11,9 10,8 11 разработка
клинические испытания Минздравсоцраз- отечественных
диагностических и вития России антиретровирусных
лекарственных лекарственных
препаратов с учетом препаратов и
молекулярных диагностических
особенностей тест-систем позволит
циркулирующих штаммов снизить стоимость
вируса иммунодефицита диагностики и
человека лечения больных,
обеспечит большую их
доступность для
населения

4. Разработка федеральный бюджет 15,1 2,8 2,6 3 4 2,7 внедрение
комплекса мер по Минздравсоцраз- современных методик
снижению риска вития России обследования доноров
передачи ВИЧ-инфекции крови, безопасных
при использовании технологий заготовки
донорской крови и ее крови и ее
препаратов компонентов

5. Изучение федеральный бюджет 20 3,3 3,7 4,1 4,9 4 разработка новых
особенностей Минздравсоцраз- подходов к лечению
клинического течения вития России ВИЧ-инфекции и СПИД-
ВИЧ-инфекции и СПИД- ассоциированных
ассоциированных заболеваний.
заболеваний, Разработка
разработка клинико- унифицированных
лабораторных программ для
критериев подготовки
прогрессирования ВИЧ- специалистов
инфекции и медицинского профиля
эффективности терапии по проблемам
профилактики и
лечения ВИЧ-инфекции

6. Разработка новых федеральный бюджет 5,8 1 1,1 1,2 1,4 1,1 повышение
форм мониторинга Минздравсоцраз- эффективности
эффективности вития России проведения
различных методов профилактических
профилактики ВИЧ- программ по ВИЧ-
инфекции инфекции в России

II. Прочие нужды

7. Совершенствование федеральный бюджет 543,4 89 59,2 143,8 116,9 134,5
методов профилактики,
диагностики и лечения Минздравсоцраз- 303,7 45,1 14,1 97,7 66,8 80
заболевания, вития России
вызываемого вирусом
иммунодефицита ФСИН России 239,7 43,9 45,1 46,1 50,1 54,5
человека
бюджеты субъектов 2896,2 500 543,5 590,8 617,4 644,5
Российской
Федерации

а) совершенствование федеральный бюджет 78,9 7,5 15 19,1 18,9 18,4 реализация программ
методов профилактики снижения риска
распространения ВИЧ- Минздравсоцраз- 74,7 6,8 14,1 18,3 18 17,5 заражения ВИЧ-
инфекции вития России инфекцией, включая
специальные
ФСИН России 4,2 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 программы для групп
повышенного риска
бюджеты субъектов 1235,2 76,6 187,3 285,4 385,9 300 заражения;
Российской информирование
Федерации населения о путях
заражения

б) совершенствование федеральный бюджет 464,5 81,5 44,2 124,7 98 116,1 повышение качества
методов диагностики, оказания лечебно-
лечения и поддержки Минздравсоцраз- 229 38,3 - 79,4 48,8 62,5 диагностической
при ВИЧ-инфекции вития России помощи ВИЧ-
инфицированным, в
ФСИН России 235,5 43,2 44,2 45,3 49,2 53,6 том числе для
мониторинга
бюджеты субъектов 1661 423,4 356,2 305,4 231,5 344,5 эффективности
Российской проводимой терапии
Федерации

8. Развитие единой федеральный бюджет 41,7 6,2 6,9 7,7 9,4 11,5
системы мониторинга и Минздравсоцраз-
оценки в области вития России
противодействия ВИЧ-
инфекции

а) мониторинг федеральный бюджет 25,7 3,9 4,2 4,9 5,7 7 повышение качества
заболеваемости и Минздравсоцраз- прогнозирования
распространенности вития России развития
ВИЧ-инфекции среди эпидемического
населения Российской процесса,
Федерации планирования
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий

б) мониторинг и федеральный бюджет 16 2,3 2,7 2,8 3,7 4,5 повышение
оценка выполнения Минздравсоцраз- эффективности
мероприятий по вития России межведомственной
противодействию координации при
эпидемии ВИЧ-инфекции реализации
на территории мероприятий по
Российской Федерации противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции

III. Капитальные вложения

9. Строительство и федеральный бюджет 4272,7 249,4 372,3 279,4 1732,4 1639,2 развитие сети
реконструкция зданий специализированных
и сооружений учреждений (центры
специализированных по профилактике и
медицинских борьбе со СПИДом) на
учреждений федеральном и
региональном уровнях

Минздравсоцраз- 1130 112,1 209,1 120,6 361,6 326,6
вития России

ФСИН России 352 5,3 7,9 6,4 227,7 104,7

Роспотребнадзор 2790,7 132 155,3 152,4 1143,1 1207,9

бюджеты субъектов 1150 210 220 230 240 250
Российской
Федерации

внебюджетные 155 21 26 31 36 41
источники

Итого по подпрограмме 9201,6 1101,2 1255,4 1312,4 2784,4 2748,2

федеральный бюджет 5000,4 370,2 465,9 460,6 1891 1812,7
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 1618 189 257,6 255,7 470,1 445,6
вития России

ФСИН России 591,7 49,2 53 52,5 277,8 159,2

Роспотребнадзор 2790,7 132 155,3 152,4 1143,1 1207,9

бюджеты субъектов 4046,2 710 763,5 820,8 857,4 894,5
Российской
Федерации

внебюджетные 155 21 26 31 36 41
источники

капитальные 5577,7 480,4 618,3 540,4 2008,4 1930,2
вложения

федеральный бюджет 4272,7 249,4 372,3 279,4 1732,4 1639,2
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 1130 112,1 209,1 120,6 361,6 326,6
вития России

ФСИН России 352 5,3 7,9 6,4 227,7 104,7

Роспотребнадзор 2790,7 132 155,3 152,4 1143,1 1207,9

бюджеты субъектов 1150 210 220 230 240 250
Российской
Федерации

внебюджетные 155 21 26 31 36 41
источники

Научно-исследо-
вательские и
опытно-конструк-
торские работы

федеральный бюджет 142,6 25,6 27,5 29,7 32,3 27,5
Минздравсоцраз-
вития России

прочие нужды 3481,3 595,2 609,6 742,3 743,7 790,5

федеральный бюджет 585,1 95,2 66,1 151,5 126,3 146
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 345,4 51,3 21 105,4 76,2 91,5
вития России

ФСИН России 239,7 43,9 45,1 46,1 50,1 54,5

бюджеты субъектов 2896,2 500 543,5 590,8 617,4 644,5
Российской
Федерации
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 7
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОНКОЛОГИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ---------------------T------------------T---------------------------------------------T-----------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты
¦ финансирования +--------T------------------------------------+
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +------T------T-------T------T-------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ---------------------+------------------+--------+------+------+-------+------+-------+-----------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Изучение федеральный бюджет 239,8 42,5 50,6 49,3 49,3 48,1
морфологических и Минздравсоцраз-
клинических вития России
особенностей
онкологических
заболеваний

а) исследования федеральный бюджет 118,5 21,5 25 24 24 24 формирование новых
этиологии и Минздравсоцраз- подходов к разработке
патогенеза вития России методов диагностики и
злокачественных лечения (на основе
новообразований данных о клинико-
морфологических
характеристиках
злокачественных
новообразований,
изучения
эпидемиологических
процессов)

б) исследования в федеральный бюджет 121,3 21 25,6 25,3 25,3 24,1 совершенствование
области Минздравсоцраз- методов профилактики,
профилактики, вития России диагностики и лечения
диагностики и злокачественных
лечения новообразований на
злокачественных основе внедрения новых
новообразований методик и технологий

II. Прочие нужды

2. Профилактика, федеральный бюджет 1687,3 313,7 78,4 561,8 351,4 382
диагностика, лечение
онкологических
заболеваний

федеральный бюджет 1364,9 255,6 18 499,4 283,6 308,3
Минздравсоцраз-
вития России
ФСИН России 322,4 58,1 60,4 62,4 67,8 73,7
бюджеты субъектов 3313,4 572 621,8 675,9 706,3 737,4
Российской
Федерации

а) создание и федеральный бюджет 10 2 2 2 2 2 совершенствование
обеспечение Минздравсоцраз- методик первичной
функционирования вития России профилактики
национального злокачественных
перечня веществ, новообразований на
продуктов, основе перечня
производственных канцерогенно-опасных
процессов, бытовых и веществ и производств
природных факторов,
канцерогенных для
человека, банков
данных по
канцерогенно-опасным
производствам и
веществам, регистра
лиц, имеющих
(имевших)
профессиональный
контакт с
химическими
канцерогенами

б) создание и федеральный бюджет 15 3 3 3 3 3 повышение качества
обеспечение Минздравсоцраз- прогнозирования
функционирования вития России развития
государственного эпидемического
регистра больных со процесса, планирования
злокачественными мероприятий
новообразованиями противораковой борьбы
на федеральном уровне
и уровне субъектов
Российской Федерации
на основе данных о
распространенности
злокачественных
новообразований

бюджеты субъектов 45 9 9 9 9 9
Российской
Федерации

в) создание и федеральный бюджет 12 4 0,5 3,5 2 2 повышение качества
обеспечение Минздравсоцраз- оказания
функционирования вития России консультативно-
федерального диагностической помощи
телекоммуникацион- больным
ного консультативно- злокачественными
диагностического новообразованиями,
центра "Онкология" получающим
специализированную
медицинскую помощь в
учреждениях
здравоохранения
субъектов Российской
Федерации

бюджеты субъектов 45 9 9 9 9 9
Российской
Федерации

г) создание и федеральный бюджет 10 2 - 4 2 2 повышение качества
обеспечение Минздравсоцраз- диагностики и лечения
функционирования вития России больных в учреждениях
центров здравоохранения
телекоммуникационной субъектов Российской
консультативно- Федерации, сокращение
диагностической временных и финансовых
системы "Онкология" затрат на
в субъектах консультирование и
Российской Федерации выработку лечебной
тактики

бюджеты субъектов 105 20 25 20 20 20
Российской
Федерации

д) обеспечение федеральный бюджет 1640,3 302,7 72,9 549,3 342,4 373 повышение качества
оказания оказания
специализированной специализированной
медицинской помощи медицинской помощи
больным со больным со
злокачественными злокачественными
новообразованиями новообразованиями за
счет оснащения
онкологических
учреждений современным
лечебно-
диагностическим
оборудованием

Минздравсоцраз- 1317,9 244,6 12,5 486,9 274,6 299,3
вития России
ФСИН России 322,4 58,1 60,4 62,4 67,8 73,7
бюджеты субъектов 3118,4 534 578,8 637,9 668,3 699,4
Российской
Федерации

III. Капитальные вложения

3. Строительство и федеральный бюджет 6424,4 536 874,7 988,4 2022,1 2003,2 укрепление
реконструкция материально-
специализированных технической базы
учреждений, отделений и корпусов
оказывающих помощь для размещения
населению при современного
онкологических радиотерапевтического
заболеваниях оборудования с целью
повышения
эффективности лечения
онкологических больных

Минздравсоцраз- 2977,7 282,5 582,7 660 766,7 685,8
вития России
ФСИН России 153,1 13,1 16,6 20,8 51,3 51,3
РАМН 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
бюджеты субъектов 1590 310 340 360 300 280
Российской
Федерации
внебюджетные 260 32 42 52 62 72
источники

Итого по 13514,9 1806,2 2007,5 2687,4 3491,1 3522,7
подпрограмме

федеральный бюджет 8351,5 892,2 1003,7 1599,5 2422,8 2433,3
- всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 4582,4 580,6 651,3 1208,7 1099,6 1042,2
вития России
ФСИН России 475,5 71,2 77 83,2 119,1 125
РАМН 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
бюджеты субъектов 4903,4 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4
Российской
Федерации
внебюджетные 260 32 42 52 62 72
источники
капитальные 8274,4 878 1256,7 1400,4 2384,1 2355,2
вложения
федеральный бюджет 6424,4 536 874,7 988,4 2022,1 2003,2
- всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 2977,7 282,5 582,7 660 766,7 685,8
вития России
ФСИН России 153,1 13,1 16,6 20,8 51,3 51,3
РАМН 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
бюджеты субъектов 1590 310 340 360 300 280
Российской
Федерации
внебюджетные 260 32 42 52 62 72
источники
научно- 239,8 42,5 50,6 49,3 49,3 48,1
исследовательские
и опытно-
конструкторские
работы федеральный
бюджет
Минздравсоцраз-
вития России
прочие нужды 5000,7 885,7 700,2 1237,7 1057,7 1119,4
федеральный бюджет 1687,3 313,7 78,4 561,8 351,4 382
- всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 1364,9 255,6 18 499,4 283,6 308,3
вития России
ФСИН России 322,4 58,1 60,4 62,4 67,8 73,7
бюджеты субъектов 3313,4 572 621,8 675,9 706,3 737,4
Российской
Федерации
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 8
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   -----------------------T-------------------T-------------------------------------------T----------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты
¦ финансирования +--------T----------------------------------+
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +-------T------T------T------T-----+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   -----------------------+-------------------+--------+-------+------+------+------+-----+----------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Разработка программ федеральный бюджет 46,6 8,2 8,5 9,7 10,2 10 создание систем
эпидемиологических Минздравсоцраз- прогнозирования
исследований по вития России распространения и
распространенности возникновения
инфекций, передаваемых резистентности
половым путем, с возбудителей
созданием систем инфекций,
прогнозирования передаваемых половым
распространения и путем, к применяемым
возникновения антимикробным
резистентности препаратам и
возбудителей инфекций, разработка прогноза
передаваемых половым развития
путем, к применяемым антибиотикорезистен-
антимикробным тности возбудителей
препаратам инфекций,
передаваемых половым
путем, апробация и
опытная эксплуатация
разработанных систем

2. Разработка федеральный бюджет 48,8 8,6 9,5 10,2 10,5 10 повышение качества
отечественных тест- Минздравсоцраз- диагностики инфекций,
систем и контрольных вития России передаваемых половым
материалов для путем, на основе
диагностики инфекций, внедрения тест-систем
передаваемых половым нового поколения, а
путем, с учетом также контрольных
молекулярных материалов для
особенностей организации внешнего
возбудителей, и внутрилабораторного
выявляемых на контроля качества
территории Российской диагностики инфекций,
Федерации передаваемых половым
путем

3. Изучение федеральный бюджет 75,3 14,1 15,6 14,9 17,1 13,6 формирование новых
молекулярных Минздравсоцраз- подходов к разработке
механизмов развития вития России и использованию
резистентности лекарственных
возбудителей инфекций, препаратов и
передаваемых половым диагностических
путем, к применяемым средств нового
антимикробным поколения в
препаратам диагностике и лечении
инфекций,
передаваемых половым
путем

II. Прочие нужды

4. Развитие единой федеральный бюджет 620 98,2 70,7 151,8 140,6 158,7
информационно- Минздравсоцраз-
аналитической системы вития России
профилактики,
диагностики и лечения бюджеты субъектов 691,7 77,4 83,2 75,8 221,5 233,8
инфекций, передаваемых Российской
половым путем Федерации

а) внедрение комплекса федеральный бюджет 63,1 11,5 12,2 12,4 13 14 повышение
мероприятий, Минздравсоцраз- информированности
направленных на вития России населения по вопросам
первичную профилактику предупреждения
инфекций, передаваемых бюджеты субъектов 173,9 10,5 10,7 10,9 67,5 74,3 распространения
половым путем Российской инфекций,
Федерации передаваемых половым
путем, создание
стереотипа здорового
образа жизни

б) развитие системы федеральный бюджет 286,6 55,7 32,8 81,1 58 59 повышение
мониторинга Минздравсоцраз- эффективности
изменчивости и вития России лечебно-
контроля качества профилактических
лабораторной бюджеты субъектов 119,9 22,4 22,8 23,3 24,6 26,8 мероприятий, снижение
диагностики Российской стоимости диагностики
возбудителей инфекций, Федерации и лечения
передаваемых половым заболеваний,
путем повышение качества
прогнозирования
развития
эпидемического
процесса и
планирования
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий

в) мониторинг федеральный бюджет 24,4 5,2 5,2 5,3 4,1 4,6 совершенствование
заболеваемости Минздравсоцраз- эпидемиологического
населения инфекциями, вития России надзора за
передаваемыми половым распространением
путем бюджеты субъектов 16,6 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 инфекций,
Российской передаваемых половым
Федерации путем

г) мониторинг федеральный бюджет 9,8 2 2,5 2,5 1,4 1,4 повышение
проведения мероприятий Минздравсоцраз- эффективности
по предупреждению вития России мероприятий по
распространения противодействию
инфекций, передаваемых распространению
половым путем, на инфекций,
территории Российской передаваемых половым
Федерации путем, снижение
стоимости диагностики
и лечения
заболеваний,
повышение качества
прогнозирования
развития
эпидемического
процесса и
планирования
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий

д) повышение федеральный бюджет 236,1 23,8 18 50,5 64,1 79,7 снижение количества
доступности и качества Минздравсоцраз- инфекционных
помощи, оказываемой в вития России заболеваний,
подростковых передаваемых половым
специализированных бюджеты субъектов 381,3 41,4 46,5 38,3 125,9 129,2 путем, у подростков
центрах профилактики и Российской
лечения инфекций, Федерации
передаваемых половым
путем

5. Совершенствование федеральный бюджет 170,9 32,7 19,1 46,9 35,1 37,1 повышение качества
специализированной специализированной
медицинской помощи при ФСИН России 51,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12 медицинской помощи,
инфекциях, обеспечение
передаваемых половым Минздравсоцраз- 119,4 24 9,6 36,7 24 25,1 доступности
путем, в том числе вития России медицинской помощи
внедрение современных для населения
методов диагностики и бюджеты субъектов 1512,2 303,2 330,6 373,9 248,4 256,1
лечения инфекций, Российской
передаваемых половым Федерации
путем

III. Капитальные вложения

6. Строительство и федеральный бюджет 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7 развитие сети
реконструкция зданий и специализированных
сооружений Минздравсоцраз- 512,8 39,4 52 65,9 173,1 182,4 медицинских
специализированных вития России учреждений
медицинских учреждений
ФСИН России 124 2,2 2,5 2,7 58,3 58,3

Итого по подпрограмме 3802,3 584 591,7 751,8 914,8 960

федеральный бюджет 1598,4 203,4 177,9 302,1 444,9 470,1
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 1422,9 192,5 165,9 289,2 375,5 399,8
вития России

ФСИН России 175,5 10,9 12 12,9 69,4 70,3

бюджеты субъектов 2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9
Российской
Федерации

капитальные
вложения

федеральный бюджет 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 512,8 39,4 52 65,9 173,1 182,4
вития России

ФСИН России 124 2,2 2,5 2,7 58,3 58,3

научно-
исследовательские и
опытно-
конструкторские
работы

федеральный бюджет 170,7 30,9 33,6 34,8 37,8 33,6
Минздравсоцраз-
вития России

прочие нужды 2994,8 511,5 503,6 648,4 645,6 685,7

федеральный бюджет 790,9 130,9 89,8 198,7 175,7 195,8
- всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 739,4 122,2 80,3 188,5 164,6 183,8
вития России

ФСИН России 51,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12

бюджеты субъектов 2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9
Российской
Федерации
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 9
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ---------------------T-------------------T-------------------------------------------T---------------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты
¦ финансирования +-------T-----------------------------------+
¦ ¦2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +------T------T-------T------T------+
¦ ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ---------------------+-------------------+-------+------+------+-------+------+------+---------------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Совершенствование федеральный бюджет 84,1 14,6 16,9 17,1 19,5 16 уменьшение числа
методов Минздравсоцраз- зарегистрированных очагов
расследования вития России групповой заболеваемости и
эпидемических эпидемических вспышек
вспышек вирусных вирусных гепатитов
гепатитов

2. Совершенствование федеральный бюджет 76 14,5 15 15,5 16 15 формирование новых
молекулярных методов Минздравсоцраз- подходов к диагностике
диагностики вирусных вития России вирусных гепатитов
гепатитов

3. Создание федеральный бюджет 34,2 6,2 6,4 6,9 7,4 7,3 совершенствование
контрольных образцов Минздравсоцраз- аналитических
для оценки качества вития России характеристик тест-систем
молекулярной и стандартизации
диагностики вирусных лабораторных методов
гепатитов диагностики

4. Совершенствование федеральный бюджет 11,2 2 2,2 2,3 2,5 2,2 повышение эффективности
методов профилактики Минздравсоцраз- лечебно-профилактических
и лечения вирусных вития России мероприятий, снижение
гепатитов стоимости профилактики и
лечения

II. Прочие нужды

5. Мониторинг федеральный бюджет 284,5 56 28,2 90,2 55,1 55 повышение качества
распространения Минздравсоцраз- прогнозирования развития
вирусных гепатитов, вития России эпидемического процесса и
включая создание улучшение планирования
единой федеральной противоэпидемических
базы данных мероприятий на основе
циркулирующих проведения молекулярно-
штаммов вирусов эпидемиологического
гепатитов мониторинга
распространения вирусных
гепатитов, создания единой
федеральной базы данных
циркулирующих штаммов
вирусов гепатитов

6. Совершенствование федеральный бюджет 50,3 8,8 9,6 10,4 10,7 10,8 реализация программ по
методов профилактики - всего вопросам профилактики
распространения вирусных гепатитов для
вирусных гепатитов различных групп населения

в том числе:
Минздравсоцраз- 48,6 8,5 9,3 10,1 10,3 10,4
вития России
ФСИН России 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
бюджеты субъектов 35,1 7,7 8,3 9,1 5 5
Российской
Федерации

7. Изучение федеральный бюджет 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 внедрение в практику
длительности и Минздравсоцраз- высокоскоростных и
напряженности вития России высокочувствительных
иммунитета при методов выявления ДНК/РНК
вакцинации против вирусов гепатитов
вирусного гепатита
B, установление
причин слабой
напряженности или
отсутствия
иммунитета после
вакцинации

8. Совершенствование федеральный бюджет 1534,47 275,67 54,9 515,5 327,1 361,3 повышение качества
специализированной - всего лечебно-профилактических
медицинской помощи, мероприятий за счет
оказываемой лицам, внедрения в практику
больным вирусными здравоохранения
гепатитами эффективных схем лечения
вирусных гепатитов с
в том числе: использованием
Минздравсоцразвития 1422,27 256,27 33,8 493,5 303,3 335,4 отечественных
России противовирусных
ФСИН России 112,2 19,4 21,1 22 23,8 25,9 препаратов, поставка
бюджеты субъектов 3607,36 712,24 774,17 841,75 648,2 631 лабораторного оборудования
Российской и комплектующих изделий
Федерации для наблюдения за
внебюджетные 340 58 63 68 73 78 эффективностью лечения и
источники лекарственного обеспечения

III. Капитальные вложения

9. Строительство и федеральный бюджет 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8 укрепление материально-
реконструкция зданий Роспотребнадзор технической базы
и сооружений учреждений, оказывающих
специализированных специализированную
медицинских медицинскую помощь
учреждений

Итого по 6583,3 1194,8 1044,3 1663,3 1330 1350,9
подпрограмме
федеральный бюджет 2600,9 416,9 198,8 744,5 603,8 636,9
в том числе:
Минздравсоцраз- 1963,4 358,6 112,3 636,1 414,6 441,8
вития России
ФСИН России 113,9 19,7 21,4 22,3 24,2 26,3
Роспотребнадзор 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8
бюджеты субъектов 3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636
Российской
Федерации
внебюджетные 340 58 63 68 73 78
источники
капитальные
вложения
федеральный бюджет 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8
Роспотребнадзор
научно-
исследовательские и
опытно-
конструкторские
работы
федеральный бюджет 205,5 37,3 40,5 41,8 45,4 40,5
Минздравсоцраз-
вития России
прочие нужды 5854,2 1118,9 938,7 1535,4 1119,6 1141,6
федеральный бюджет 1871,8 341 93,2 616,6 393,4 427,6
- всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 1757,9 321,3 71,8 594,3 369,2 401,3
вития России
ФСИН России 113,9 19,7 21,4 22,3 24,2 26,3
бюджеты субъектов 3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636
Российской
Федерации
внебюджетные 340 58 63 68 73 78
источники
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 10
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ------------------------T------------------T---------------------------------------------T------------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты
¦ финансирования +-------T-------------------------------------+
¦ ¦2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +------T-------T------T-------T-------+
¦ ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ------------------------+------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+------------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Разработка федеральный бюджет 23 5 5 5 5 3 повышение качества
современных видов и Минздравсоцраз- экспертных решений при
методов комплексных вития России проведении комплексных
судебно-психиатрических судебно-психиатрических
экспертных исследований экспертиз

2. Изучение федеральный бюджет 73 15 14 14 15 15 повышение качества
нейрохимических, Минздравсоцраз- диагностики заболеваний
иммунологических и вития России на основе внедрения
нейрофизиологических методики обнаружения
аспектов патогенеза нейрохимических,
шизофрении, иммунологических и
депрессивных и других нейрофизиологических
психических расстройств паттернов

3. Разработка федеральный бюджет 91,5 22,5 21 17 16 15 обеспечение эффективной
методического и Минздравсоцраз- деятельности
программного вития России полипрофессиональных
обеспечения бригад при оказании
деятельности по психиатрической помощи
внедрению бригадных в учреждениях
форм оказания (подразделениях),
психиатрической помощи, полипрофессиональных
психосоциальной терапии бригад при оказании
и психосоциальной психиатрической помощи
реабилитации на дому лицам с
тяжелыми формами
психических
расстройств, а также
полипрофессиональных
бригад в
реабилитационных
центрах и общежитиях
при оказании
психиатрической помощи
лицам, утратившим
социальные связи,
внедрение методик
организации
психосоциальной терапии
и психосоциальной
реабилитации

4. Разработка федеральный бюджет 17,2 3,4 3,4 3,4 4 3 повышение эффективности
методического и Минздравсоцраз- оказания
программного вития России медицинской и
обеспечения медицинской психосоциальной помощи
и психосоциальной ликвидаторам
помощи, оказываемой радиационных аварий и
ликвидаторам участникам боевых
радиационных аварий и действий на основе
участникам боевых использования методиче-
действий ских рекомендаций

5. Научное обоснование федеральный бюджет 9,1 - - - 5 4,1 подготовка концепции
системы мониторинга Минздравсоцраз- организации и
деятельности вития России разработка системы
психиатрических, мониторинга
психоневрологических и деятельности
судебно-психиатрических психиатрических,
экспертных учреждений психоневрологических и
судебно-психиатрических
учреждений

6. Разработка федеральный бюджет 40 5 5 8 10 12 создание научно-
современной методологии Минздравсоцраз- методических основ
деятельности вития России функционирования
психиатрических, деятельности
психоневрологических и психиатрических,
судебно-психиатрических психоневрологических и
экспертных учреждений судебно-психиатрических
экспертных учреждений в
современных условиях

7. Разработка методов федеральный бюджет 84 9,9 17,7 22 20,4 14 повышение эффективности
управления качеством Минздравсоцраз- оказания
оказания вития России диагностической,
диагностической, лечебной и
лечебной и реабилитационной помощи
реабилитационной помощи в психиатрических и
в психиатрических и психоневрологических
психоневрологических учреждениях
учреждениях

II. Прочие нужды

8. Совершенствование федеральный бюджет 90,9 12,1 12,9 13,6 23,9 28,4
методов профилактики - всего
психических расстройств
в том числе:

Минздравсоцраз- 87 11,4 12,2 12,8 23,1 27,5
вития России

ФСИН России 3,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9

бюджеты субъектов 228 40 40 40 53,5 54,5
Российской
Федерации

а) внедрение федеральный бюджет 23,2 4,9 4,7 4,3 4,5 4,8 повышение эффективности
современных методов Минздравсоцраз- оказания
профилактики вития России психопрофилактической
психических расстройств помощи работникам
у работников промышленных
промышленных предприятий, включая
предприятий, включая лиц, работающих в
лиц, работающих в экстремальных условиях
экстремальных условиях

бюджеты субъектов 109 20 20 20 24,5 24,5
Российской
Федерации

б) обеспечение органов федеральный бюджет 6,7 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 повышение качества
управления - всего подготовки специалистов
здравоохранением путем распространения
современными программ подготовки
программами подготовки медицинских работников
медицинских работников первичной медицинской
первичной медицинской сети по вопросам
сети по вопросам профилактики и терапии
профилактики и терапии психических расстройств
психических расстройств

в том числе:

Минздравсоцраз- 2,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
вития России

ФСИН России 3,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9

бюджеты субъектов 59,5 10 10 10 14,5 15
Российской
Федерации

в) методическое федеральный бюджет 23 - - - 10 13 совершенствование
обеспечение и внедрение Минздравсоцраз- специализированной
системы мер по снижению вития России медицинской помощи с
аутоагрессивного учетом этнокультурных
(суицидального) факторов
поведения

бюджеты субъектов 59,5 10 10 10 14,5 15
Российской
Федерации

г) внедрение методов федеральный бюджет 38 6 7 8 8 9 повышение качества
профилактики Минздравсоцраз- оказания
психических расстройств вития России психиатрической помощи
у лиц пожилого и лицам пожилого и
старческого возраста старческого возраста
путем использования
разработанных методов
профилактики
психических расстройств

9. Совершенствование федеральный бюджет 990 185,3 108,7 276,4 202,2 217,4
методов диагностики, - всего
лечения, реабилитации,
судебно-психиатрической
экспертизы при
психических
расстройствах

в том числе:

Минздравсоцраз- 689,1 132,2 50,9 218,3 139 148,7
вития России

ФСИН России 300,9 53,1 57,8 58,1 63,2 68,7

бюджеты субъектов 2152 380 405 450 451,5 465,5
Российской
Федерации

внебюджетные 250 40 45 50 55 60
источники

а) внедрение новых федеральный бюджет 38 7 7 7 8 9 повышение качества
методов диагностики, Минздравсоцраз- оказания
лечения и реабилитации вития России специализированной
психических психиатрической помощи
расстройств, включая за счет внедрения в
методы психосоциальной практику
терапии и психиатрических
психосоциальной учреждений методов
реабилитации психосоциальной терапии
и психосоциальной
реабилитации с
использованием
групповых и
индивидуальных методов
полипрофессионального
ведения больных

бюджеты субъектов 1836 326 351 396 377 386
Российской
Федерации

внебюджетные 250 40 45 50 55 60
источники

б) совершенствование федеральный бюджет 875,3 163,8 87,2 254,9 178,2 191,2 повышение качества
методов оказания - всего оказания
специализированной специализированной
психиатрической помощи психиатрической помощи
путем оснащения
психиатрических
учреждений современным
диагностическим
оборудованием и
обеспечения
лекарственными
средствами

в том числе:

Минздравсоцраз- 574,4 110,7 29,4 196,8 115 122,5
вития России

ФСИН России 300,9 53,1 57,8 58,1 63,2 68,7

в) методическое федеральный бюджет 42 10 10 10 6 6 внедрение комплексных
обеспечение внедрения Минздравсоцраз- программ
психосоциальной терапии вития России психосоциальной терапии
и психосоциальной и психосоциальной
реабилитации в практику реабилитации
психиатрических
учреждений

бюджеты субъектов 109 20 20 20 24,5 24,5
Российской
Федерации

г) создание единой федеральный бюджет 11 - - - 5 6 внедрение обучающих
системы мероприятий по Минздравсоцраз- программ по
оказанию вития России диагностике, выявлению,
психологической, проведению долгосрочной
психиатрической и коррекции психических
социальной помощи нарушений для врачей-
пострадавшим в психиатров, медицинских
чрезвычайных ситуациях психологов и социальных
работников, внедрение
обучающих программ для
психологов и социальных
работников, а также для
лиц, принимающих
решение в чрезвычайных
ситуациях

бюджеты субъектов 100 20 20 20 20 20
Российской
Федерации

д) внедрение методов федеральный бюджет 3,5 0,5 0,5 0,5 1 1 повышение качества
комплексной Минздравсоцраз- проведения профилактики
(медицинской, вития России психических расстройств
психологической, у несовершеннолетних,
социальной и др.) коррекция психических
профилактики расстройств у
общественно опасного несовершеннолетних
поведения (безнадзорных) и
несовершеннолетних подростков с
криминальной
активностью

бюджеты субъектов 50 10 10 10 10 10
Российской
Федерации

е) совершенствование федеральный бюджет 20,2 4 4 4 4 4,2 повышение качества
методов ранней Минздравсоцраз- ранней диагностики
диагностики психических вития России психических расстройств
расстройств (на основе и эффективности их
взаимодействия со лечения на основе
специалистами взаимодействия
первичного звена специализированных
здравоохранения) психиатрических
учреждений и учреждений
первичной медико-
санитарной помощи

бюджеты субъектов 57 4 4 4 20 25
Российской
Федерации

III. Капитальные вложения

10. Развитие федеральный бюджет 3383,9 148,9 343,8 200,9 1311,5 1378,8 укрепление материально-
материально-технической - всего технической базы
базы специализированных учреждений, оказывающих
медицинских учреждений, специализированную
оказывающих медицинскую помощь
психиатрическую помощь

Минздравсоцраз- 3011,9 131,5 324,4 179,9 1159,4 1216,7
вития России

ФСИН России 372 17,4 19,4 21 152,1 162,1

бюджеты субъектов 330 60 63 66 69 72
Российской
Федерации

Итого по подпрограмме 7762,6 927,1 1084,5 1166,3 2242 2342,7

федеральный бюджет 4802,6 407,1 531,5 560,3 1613 1690,7
- всего

в том числе:

Минздравсоцраз- 4125,8 335,9 453,6 480,4 1396,9 1459
вития России

ФСИН России 676,8 71,2 77,9 79,9 216,1 231,7

бюджеты субъектов 2710 480 508 556 574 592
Российской
Федерации

внебюджетные 250 40 45 50 55 60
источники

капитальные 3713,9 208,9 406,8 266,9 1380,5 1450,8
вложения

федеральный бюджет 3383,9 148,9 343,8 200,9 1311,5 1378,8
- всего

в том числе:

Минздравсоцраз- 3011,9 131,5 324,4 179,9 1159,4 1216,7
вития России

ФСИН России 372 17,4 19,4 21 152,1 162,1

бюджеты субъектов 330 60 63 66 69 72
Российской
Федерации

научно-
исследовательские
и опытно-
конструкторские
работы

федеральный бюджет 337,8 60,8 66,1 69,4 75,4 66,1
Минздравсоцраз-
вития России

прочие нужды 3710,9 657,4 611,6 830 786,1 825,8

федеральный бюджет 1080,9 197,4 121,6 290 226,1 245,8
- всего

в том числе:

Минздравсоцраз- 776,1 143,6 63,1 231,1 162,1 176,2
вития России

ФСИН России 304,8 53,8 58,5 58,9 64 69,6

бюджеты субъектов 2380 420 445 490 505 520
Российской
Федерации

внебюджетные 250 40 45 50 55 60
источники
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 11
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ----------------------T--------------------T------------------------------------------T------------------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты
¦ финансирования +-------T----------------------------------+
¦ ¦2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2011 +------T------T------T------T------+
¦ ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   ----------------------+--------------------+-------+------+------+------+------+------+------------------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Разработка федеральный бюджет 19,3 2,5 2,5 4,7 4,9 4,7
вопросов Минздравсоцраз-
профилактики, вития России
диагностики и
лечения артериальной
гипертонии

а) разработка федеральный бюджет 11,3 1 0,9 3,1 3,1 3,2 создание унифицированных
современных Минздравсоцраз- критериев профилактики
медицинских вития России артериальной гипертонии и
профилактических оценки программ разного
технологий для групп уровня: индивидуального,
высокого риска по группового, территориального.
развитию сердечно- Разработка методологии
сосудистых организации "школ здоровья"
осложнений

б) разработка федеральный бюджет 4,6 1 1 0,9 0,9 0,8 создание эффективных методов
современных методов Минздравсоцраз- профилактики осложнений
профилактики, вития России артериальной гипертонии на
диагностики и основе установления факторов
лечения артериальной риска и механизмов развития
гипертонии и ее осложнений
осложнений

в) разработка научно федеральный бюджет 3,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 создание научно обоснованных
обоснованных Минздравсоцраз- методик реабилитации больных
программ по вития России инсультом и острым инфарктом
организации миокарда
восстановительного
лечения больных
инсультом и острым
инфарктом миокарда

II. Прочие нужды

2. Совершенствование федеральный бюджет 267,5 43,5 11,4 89,4 59 64,2
мероприятий по Минздравсоцраз-
профилактике, вития России
диагностике и
лечению артериальной бюджеты субъектов 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363
гипертонии и Российской
реабилитации Федерации
больных с
осложнениями
артериальной
гипертонии

2.1. Создание федеральный бюджет 65,4 8,3 8,4 15,1 16,1 17,5 снижение заболеваемости
эффективной системы Минздравсоцраз- сердечно-сосудистыми
профилактики вития России расстройствами
артериальной
гипертонии и ее бюджеты субъектов 773,35 130 141,3 153,6 166,95 181,5
осложнений Российской
Федерации

а) создание и федеральный бюджет 41,5 4 4 10,5 11 12 повышение информированности
обеспечение Минздравсоцраз- населения об артериальной
функционирования вития России гипертонии, факторах риска ее
информационно- развития и осложнениях
пропагандистской (инфаркт миокарда, инсульт),
системы профилактики пропаганда здорового образа
артериальной жизни, снижение
гипертонии и ее распространенности факторов
осложнений среди риска развития сердечно-
населения Российской сосудистых заболеваний
Федерации

бюджеты субъектов 309,34 52 56,52 61,44 66,78 72,6
Российской
Федерации


б) разработка и федеральный бюджет 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 повышение качества лечебно-
издание новых Минздравсоцраз- профилактической работы на
методических, вития России основе оказания методической
справочных пособий поддержки медицинским
для медицинских бюджеты субъектов 154,67 26 28,26 30,72 33,39 36,3 работникам
работников, Российской
оказывающих помощь Федерации
больным артериальной
гипертонией

в) развитие системы федеральный бюджет 8,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 повышение эффективности
мониторинга Минздравсоцраз- профилактических мероприятий
эпидемиологической вития России на основе обеспечения
ситуации по контроля эпидемиологической
артериальной ситуации в отношении
гипертонии факторов риска артериальной
гипертонии, распространенности
бюджеты субъектов 154,67 26 28,26 30,72 33,39 36,3 артериальной гипертонии в
Российской различных группах населения,
Федерации информированности населения
об артериальной гипертонии

г) внедрение программ федеральный бюджет 12,7 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 ранняя профилактика сердечно-
по профилактике Минздравсоцраз- сосудистых заболеваний у
артериальной вития России детей, подростков и лиц
гипертонии и ее молодого возраста
осложнений в бюджеты субъектов 154,67 26 28,26 30,72 33,39 36,3
образовательных Российской
учреждениях (для Федерации
школьников и
студентов) и
учреждениях
здравоохранения

2.2. Создание системы федеральный бюджет 13,3 2,9 2,9 2,3 2,5 2,7 повышение качества
контроля за ходом Минздравсоцраз- планирования профилактических
выполнения вития России мероприятий на основе
мероприятий по проведения оценки качества и
профилактике и бюджеты субъектов 232,01 39 42,39 46,08 50,09 54,45 эффективности медицинской
лечению артериальной Российской помощи при артериальной
гипертонии, Федерации гипертонии и ее осложнениях
совершенствование (инфаркт миокарда, инсульт)
системы
государственного
регистра больных
артериальной
гипертонией

2.3. федеральный бюджет 188,8 32,3 0,1 72 40,4 44 повышение качества оказания
Совершенствование Минздравсоцраз- медицинской помощи на основе
методов диагностики, вития России оснащения специализированных
лечения и учреждений здравоохранения
реабилитации больных бюджеты субъектов 541,34 91 98,91 107,52 116,86 127,05 кардиологического и
артериальной Российской неврологического профилей
гипертонией Федерации современным диагностическим,
лечебным и реабилитационным
оборудованием

Итого по подпрограмме 1833,5 306 296,5 401,3 397,8 431,9

федеральный бюджет 286,8 46 13,9 94,1 63,9 68,9
Минздравсоцраз-
вития России

бюджеты субъектов 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363
Российской
Федерации

научно-
исследовательские и
опытно-
конструкторские
работы

федеральный бюджет 19,3 2,5 2,5 4,7 4,9 4,7
Минздравсоцраз-
вития России

прочие нужды 1814,2 303,5 294 396,6 392,9 427,2

федеральный бюджет 267,5 43,5 11,4 89,4 59 64,2
Минздравсоцразвития
России

бюджеты субъектов 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363
Российской
Федерации
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 12
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   --------------------------T----------------T------------------------------------------------T-----------------------

¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты
¦ финансирования +---------T--------------------------------------+
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦2011 годы+------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ - всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   --------------------------+----------------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-----------------------

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1. Создание новых вакцин федеральный 62,4 10,9 11,4 13,3 14,5 12,3 повышение
массового применения и бюджет эффективности
современных технологий их Минздравсоцраз- профилактических
производства вития России мероприятий при
детских инфекционных
заболеваниях

а) разработка технологии федеральный 13 1,5 1,6 3,4 3,5 3 создание
изготовления бесклеточной бюджет отечественной вакцины
отечественной вакцины Минздравсоцраз- против коклюша
против коклюша вития России

б) разработка федеральный 5,3 0,5 0,6 0,8 1,6 1,8 повышение врожденного
терапевтических вакцин, бюджет иммунитета и
активирующих систему Минздравсоцраз- разработка методов
врожденного иммунитета вития России применения
терапевтических
вакцин

в) разработка федеральный 3,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1 создание
индивидуальных вакцин на бюджет принципиально новых
основе дендритных клеток, Минздравсоцраз- вакцин -
несущих опухолевые вития России индивидуальных вакцин
антигены на основе дендритных
клеток, несущих
опухолевые антигены.
Данные вакцины
являются эффективным
средством
иммунотерапии
онкологических
заболеваний

г) разработка и освоение федеральный 3 1,5 1,5 - - - обеспечение
унифицированных методов бюджет эффективного контроля
контроля специфической Минздравсоцраз- распространения
активности вакцинного вития России вируса краснухи
штамма вируса краснухи

д) разработка методологии федеральный 4,6 2,3 2,3 - - - создание мастер-банка
создания мастер-банка бюджет диплоидных клеток
диплоидных клеток MRS-5, Минздравсоцраз- MRS-5, которые
изучение их генетической вития России используются для
стабильности производства живых
вакцин, в частности
краснухи, а также для
производства
диагностических
препаратов

е) разработка федеральный 4,2 2 2,2 - - - создание
отечественной вакцины бюджет отечественной вакцины
против гемофильной Минздравсоцраз- против гемофильной
инфекции вития России инфекции

ж) разработка федеральный 13,4 1,3 1,3 4 4 2,8 создание
комбинированных бюджет комбинированных
иммунобиологических Минздравсоцраз- иммунобиологических
препаратов (вакцины вития России препаратов
против дифтерии, коклюша,
столбняка, гемофильной
инфекции; вакцины против
кори, эпидемического
паротита, краснухи)

з) разработка федеральный 15,2 1,2 1,3 4,4 4,6 3,7 создание вакцины
культуральной бюджет нового поколения
инактивированной вакцины Минздравсоцраз- против гриппа
из актуальных штаммов вития России
вируса гриппа

2. Создание новых методов федеральный 6,2 1,3 1,9 1 1 1
и средств диагностики бюджет
детских инфекций Минздравсоцраз-
вития России

а) совершенствование федеральный 3,8 0,4 0,4 1 1 1 повышение качества
методов диагностики бюджет диагностики
инфекционных болезней Минздравсоцраз- инфекционных болезней
вития России на основе внедрения
новых диагностических
препаратов и
совершенствования
методов выявления
инфекционных
заболеваний

б) разработка методологии федеральный 1,6 0,5 1,1 - - - повышение качества
диагностики врожденной бюджет диагностики
краснухи Минздравсоцраз- врожденной краснухи
вития России на основе внедрения
новых методик

в) разработка федеральный 0,8 0,4 0,4 - - - повышение качества
иммуноферментной тест- бюджет диагностики краснухи
системы для диагностики Минздравсоцраз- на основе внедрения
краснухи на основе вития России иммуноферментной
выявления IgM-антител тест-системы

3. Развитие системы федеральный 1,9 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 постоянное
информирования населения бюджет информирование
о мерах предупреждения Минздравсоцраз- населения о мерах
распространения инфекций, вития России профилактики
управляемых средствами инфекций, управляемых
специфической бюджеты 81,9 15,5 15,5 15,5 17,7 17,7 средствами
профилактики, в том числе субъектов специфической
создание видеоклипов, Российской профилактики,
буклетов, календарей Федерации обеспечит более
широкое его участие и
информированное
согласие на
проведение
иммунопрофилактичес-
ких мероприятий

4. Совершенствование федеральный 20,5 4,3 4,3 4,3 3,6 4 повышение
государственного контроля бюджет эффективности
за проведением Минздравсоцраз- профилактики
профилактических и вития России распространения
противоэпидемических инфекционных
мероприятий заболеваний

а) совершенствование федеральный 1,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 повышение
эпиднадзора за дифтерией бюджет эффективности
и менингококковой Минздравсоцраз- мероприятий по
инфекцией вития России предупреждению
распространения
дифтерии и
менингококковой
инфекции

б) совершенствование федеральный 7,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 слежение за
эпиднадзора за корью в бюджет эпидемиологической
регионах России в рамках Минздравсоцраз- ситуацией позволит
программы ликвидации кори вития России своевременно и в
в Российской Федерации достаточном объеме
проводить
профилактические
мероприятия по
удержанию
распространения кори
на уровне
спорадических случаев

в) совершенствование федеральный 1,5 0,5 0,5 0,5 - - повышение
календаря бюджет эффективности
профилактических прививок Минздравсоцраз- профилактических
вития России мероприятий на основе
внедрения оптимальной
схемы организации
прививочной работы по
оптимизации
финансовых и
технических ресурсов,
направляемых на
иммунопрофилактику

г) совершенствование федеральный 2,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 повышение
эпиднадзора за коклюшем и бюджет эффективности
столбняком Минздравсоцраз- мероприятий по
вития России предупреждению
распространения
коклюша,
заболеваемости
столбняком; снижение
расходов на оплату
временной
нетрудоспособности по
уходу за больным

д) совершенствование федеральный 1,2 0,4 0,4 0,4 - - оптимизация схем
технологии безопасной бюджет вакцинации детей,
вакцинации детей с Минздравсоцраз- позволяющая
хронической патологией вития России поддерживать высокий
иммунный статус в
группах риска,
снизить частоту
осложнений прививок и
связанные с этим
экономические затраты

е) совершенствование федеральный 0,9 0,3 0,3 0,3 - - повышение
профилактических бюджет эффективности
мероприятий при Минздравсоцраз- вакцинации населения
инфекциях, управляемых вития России
средствами специфической
профилактики

ж) лабораторное федеральный 3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 поддержание статуса
обеспечение эпиднадзора бюджет страны, свободной от
за полиомиелитом и Минздравсоцраз- полиомиелита:
острыми вялыми параличами вития России подтверждение
и дополнительных видов качества
надзора за вирусом эпидемиологического
полиомиелита. Работа надзора за
Национальной комиссии полиомиелитом и
экспертов по диагностике острыми вялыми
полиомиелита и острых параличами в
вялых параличей. Российской Федерации;
Обеспечение безопасного предупреждение
лабораторного хранения возникновения и
диких полиовирусов распространения
случаев
паралитического
полиомиелита в
Российской Федерации,
вызванного диким
полиовирусом;
формирование
мероприятий по
совершенствованию
иммунопрофилактики
полиомиелита, что
приведет к сокращению
случаев заболевания
вакциноассоциированным
паралитическим
полиомиелитом;
подтверждение статуса
Российской Федерации
как страны, свободной
от полиомиелита

з) совершенствование федеральный 1 0,3 0,3 0,3 0,1 - повышение
информационных технологий бюджет эффективности
для управления Минздравсоцраз- иммунопрофилактики и
иммунизацией вития России более широкое участие
населения в ее
проведении

и) мониторинг выполнения федеральный 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 повышение
мероприятий по бюджет эффективности
профилактике инфекционных Минздравсоцраз- мероприятий по
заболеваний в Российской вития России профилактике
Федерации инфекционных
заболеваний и их
межведомственная
координация

5. Создание эффективной федеральный 31,5 4,4 0,5 11,1 7,5 8 обеспечение
системы транспортировки и бюджет функционирования
хранения вакцин Минздравсоцраз- холодовой цепи при
вития России транспортировке и
хранении вакцин

бюджеты 257,7 46,5 49,1 52,3 53,2 56,6
субъектов
Российской
Федерации

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

III. Капитальные вложения

6. Строительство и федеральный 2557,1 137,3 175,9 390,5 926 927,4 укрепление
реконструкция зданий и бюджет материально-
сооружений технической базы
специализированных Роспотребнадзор 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6 предприятий по
медицинских учреждений и производству вакцин и
предприятий РАМН 1599,3 85 120,5 327,5 541,5 524,8 иммунобиологических
препаратов и
внебюджетные 215 41 42 43 44 45 специализированных
источники медицинских
учреждений

Итого по подпрограмме 3234,2 261,5 300,9 531,3 1068 1072,5

федеральный 2679,6 158,5 194,3 420,5 953,1 953,2
бюджет - всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 122,5 21,2 18,4 30 27,1 25,8
вития России

Роспотребнадзор 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6

РАМН 1599,3 85 120,5 327,5 541,5 524,8

бюджеты 339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 215 41 42 43 44 45
источники

капитальные 2772,1 178,3 217,9 433,5 970 972,4
вложения

федеральный 2557,1 137,3 175,9 390,5 926 927,4
бюджет - всего

в том числе:
Роспотребнадзор 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6

РАМН 1599,3 85 120,5 327,5 541,5 524,8

внебюджетные 215 41 42 43 44 45
источники

научно- 68,6 12,2 13,3 14,3 15,5 13,3
исследователь-
ские и опытно-
конструкторские
работы
федеральный
бюджет
Минздравсоцраз-
вития России

прочие нужды 393,5 71 69,7 83,5 82,5 86,8

федеральный 53,9 9 5,1 15,7 11,6 12,5
бюджет
Минздравсоцраз-
вития России

бюджеты 339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3
субъектов
Российской
Федерации

Всего по Программе 81894,4 11399,4 11359,6 16706,7 20713,7 21715

федеральный 40605,1 4281,7 3499,5 8167,4 12018,6 12637,9
бюджет - всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 26980,8 3151,7 2212,9 6583,8 7245,4 7787
вития России

ФСИН России 4459,3 581,7 614,9 647 1335 1280,7

Роспотребнадзор 4272,1 222,9 275,8 301,5 1692,6 1779,3

РАМН 4892,9 325,4 395,9 635,1 1745,6 1790,9

бюджеты 39998,9 6913,7 7629,1 8282,1 8409,7 8764,3
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 1291,4 204 231 258,2 285,4 312,8
источники

капитальные 26858,4 2301,2 3385,1 3554,5 8738,3 8879,3
вложения

федеральный 20848,4 1377,2 2232,1 2292,5 7437,3 7509,3
бюджет - всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 9942,7 739,8 1457 1233,5 3234,3 3278,1
вития России

ФСИН России 1740,7 89,1 103,4 122,4 764,8 661

Роспотребнадзор 4272,1 222,9 275,8 301,5 1692,6 1779,3

РАМН 4892,9 325,4 395,9 635,1 1745,6 1790,9

бюджеты 5380 830 1043 1136 1159 1212
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 630 94 110 126 142 158
источники

научно- 1530,4 272,5 302,5 316,7 336,7 302
исследователь-
ские и опытно-
конструкторские
работы
федеральный
бюджет
Минздравсоцраз-
вития России

прочие нужды 53505,6 8825,7 7672 12835,5 11638,7 12533,7

федеральный 18226,3 2632 964,9 5558,2 4244,6 4826,6
бюджет - всего

в том числе:
Минздравсоцраз- 15507,7 2139,4 453,4 5033,6 3674,4 4206,9
вития России

ФСИН России 2718,6 492,6 511,5 524,6 570,2 619,7

бюджеты 34618,9 6083,7 6586,1 7146,1 7250,7 7552,3
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 661,4 110 121 132,2 143,4 154,8
источники
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 13
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ЗАКУПКУ МЕДИКАМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ

(введены Постановлением Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки медикаментов, оборудования и расходных материалов, а также строительства и реконструкции объектов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее соответственно - Программа, субсидия).
2. Субсидии предоставляются государственными заказчиками - главными распорядителями средств федерального бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
3. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного государственным заказчиком Программы и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее - соглашение) по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, для исполнения которого предоставляется субсидия;
б) соответствие объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований требованиям, предусмотренным Программой;
в) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, софинансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
г) наличие утвержденных в установленном порядке региональной (муниципальной) программы (плана), а также программы (плана) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы;
д) обязательство субъекта Российской Федерации представлять отчеты об исполнении обязательств в срок и по форме, которые установлены соглашением;
е) наличие утвержденных в установленном порядке согласованных с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации планов закупки медикаментов, оборудования и расходных материалов, а также планов реализации прочих мероприятий Программы.
5. Соглашение должно содержать:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации;
б) целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств с указанием их размеров по каждому объекту или получателю материально-технических средств;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансирование Программы, в том числе в отношении объектов, относящихся к государственной собственности субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации муниципальным бюджетам на софинансирование Программы, в том числе в отношении объектов, относящихся к муниципальной собственности;
г) условия предоставления и расходования субсидии;
д) график перечисления средств субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок осуществления контроля за его исполнением;
е) обязательство субъекта Российской Федерации представлять отчеты об исполнении им обязательств, предусмотренных соглашением в сроки, порядке и по форме, которые установлены соглашением;
ж) критерии, порядок и сроки осуществления контроля за исполнением соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии;
з) целевые показатели эффективности использования субсидии.
6. К соглашению прилагаются перечни строек и объектов, являющихся государственной собственностью субъекта Российской Федерации, собственностью муниципальных образований, указанных в Программе, графики их финансирования, решения собственников (будущих собственников) указанных объектов о начале их строительства (реконструкции), а также планы распределения материально-технических средств.
7. При расчете размера средств федерального бюджета, выделяемых на софинансирование строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и в муниципальной собственности, учитываются следующие факторы:
а) значимость объектов для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации;
б) софинансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и в муниципальной собственности;
в) необходимость завершения ранее начатых строек и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и (или) невозможность своевременного завершения строительства этих объектов без участия средств федерального бюджета.
8. При расчете размера средств федерального бюджета, выделяемых на софинансирование закупки медикаментов, оборудования и расходных материалов для субъекта Российской Федерации, учитываются следующие факторы:
а) ситуация с заболеваемостью социально значимыми болезнями в субъекте Российской Федерации;
б) готовность субъекта Российской Федерации обеспечить своевременную установку и ввод в эксплуатацию оборудования, которое предполагается закупить.
9. Предоставление субсидий осуществляется на основании графиков, утвержденных главными распорядителями средств федерального бюджета.
10. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов Российской Федерации на основании заявок, представленных главными распорядителями средств федерального бюджета.
11. В целях определения объема и срока перечисления средств субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет главному распорядителю средств федерального бюджета заявку о перечислении средств субсидии по форме и в срок, которые установлены главным распорядителем средств федерального бюджета.
В заявке указывается необходимый объем указанных средств, расходное обязательство, для осуществления которого предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
12. Контроль за достижением планируемых результатов реализации Программы в субъекте Российской Федерации осуществляется государственным заказчиком не реже 1 раза в 3 месяца, включая отчеты о расходовании средств федерального бюджета, а также о своевременности выделения в запланированном объеме и расходовании средств бюджета субъекта Российской Федерации. Одновременно оценивается достижение целевых показателей эффективности использования субсидии.
13. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты показатели эффективности использования субсидии и отклонение показателей эффективности составляет более 50 процентов от среднероссийского уровня, объем субсидии, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, подлежит сокращению и перераспределению между другими субъектами Российской Федерации.
14. Предоставление субсидии приостанавливается по решению главного распорядителя средств федерального бюджета в случае нарушения субъектом Российской Федерации условий соглашения.
15. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.





Приложение № 14
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"

ПРАВИЛА
ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБУ С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

(введены Постановлением Правительства РФ от 09.04.2009 № 319)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия передачи в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета материально-технических средств (далее - имущество) для обеспечения выполнения работ, предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа).
2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества (включая доставку, монтаж и пусконаладочные работы), заключенными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации с организациями, осуществляющими его поставку (далее - организация-поставщик), имущество поставляется в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения (далее - учреждения-получатели).
3. Учреждение-получатель принимает имущество от организации-поставщика, обеспечивает его сохранность с момента получения и в течение 7 рабочих дней с даты получения имущества (ввода его в эксплуатацию) направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, исполнительный орган муниципального образования (далее - уполномоченный орган) подлинники актов приема-передачи имущества, а также копии документов, подтверждающих поставку этого имущества и ввод его в эксплуатацию.
4. Организация-поставщик представляет соответствующему государственному заказчику Программы документы, подтверждающие поставку имущества (товарно-транспортные накладные (товарные накладные), акты приема-передачи имущества (ввода в эксплуатацию оборудования)), в 2 экземплярах для их утверждения.
После утверждения указанных документов государственный заказчик Программы возвращает 1 экземпляр документов организации-поставщику.
5. Государственный заказчик Программы в течение 10 рабочих дней с даты поступления указанных в пункте 4 настоящих Правил документов осуществляет постановку имущества на учет, составляет по каждому учреждению-получателю опись имущества (с указанием вида, количества и стоимости), издает распорядительный акт о передаче имущества в собственность субъекта Российской Федерации, муниципального образования (с описью) и направляет в уполномоченный орган акты приема-передачи имущества в собственность субъекта Российской Федерации, муниципального образования с указанием по каждому учреждению-получателю имущества, его вида, количества и стоимости в 2 экземплярах (с описью).
6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения актов приема-передачи имущества в собственность субъекта Российской Федерации, муниципального образования:
а) проверяет совместно с учреждением-получателем наличие поставленного имущества;
б) оформляет 2 экземпляра актов приема-передачи имущества, подписывает их, заверяет печатью и возвращает 1 экземпляр государственному заказчику Программы;
в) осуществляет постановку имущества на учет;
г) издает распорядительный акт о передаче имущества в оперативное управление учреждениям-получателям.
7. Уполномоченные органы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют государственному заказчику Программы сведения о передаче имущества для осуществления контроля за его целевым использованием учреждениями-получателями.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Связаться с автором сайта: scomm@mail.ru